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发布机构: 本网 生成日期: 2019-09-18 02:00:05
2018年度台山市冲蒌镇人民政府决算公开

      

 

第一部分 台山市冲蒌镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  台山市冲蒌镇人民政府2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  台山市冲蒌镇人民政府2018年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  台山市冲蒌镇人民政府 概况

(一) 部门主要职责

 台山市冲蒌镇人民政府有以下主要职责:  

(1)贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

 (2)按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

 (3)负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

 (4)按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理,环境资源保护等工作。

 (5)负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。

 (6)指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

 (7)负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务,救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作,负责辖区内精神文明建设、组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动、美化城乡环境。

  (8)推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作,按规定权限负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。

  (9)编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务,会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门,下属企事业单位。村级集体经济组织经济活动的审计工作。

  (10)行使市委、市政府赋予的其他职责,承办上级交办的其他事项。  

(二) 部门决算单位构成

 按照部门决算编报要求,纳入冲蒌人民政府2018年部门决算编报范围的单位共1个,没有下属单位的部门

  


第二部分  台山市冲蒌镇人民政府2018 年部门决算表

 

表1

收入支出决算总表

部门: 台山市冲蒌镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

3008.98

一、一般公共服务支出

26

1425.19

二、上级补助收入

2

113.60

二、外交支出

27

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

28

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

29

190.12

五、附属单位上缴收入

5

283.00

五、教育支出

30

0.00

六、其他收入

6

6.17

六、科学技术支出

31

19.50

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

32

6.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

33

228.95

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34

57.11

 

10

 

十、节能环保支出

35

30.70

 

11

 

十一、城乡社区支出

36

61.11

 

12

 

十二、农林水支出

37

592.64

 

13

 

十三、交通运输支出

38

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

39

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

40

0.00

 

16

 

十六、金融支出

41

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

42

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

43

461.15

 

19

 

十九、住房保障支出

44

70.09

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

45

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

46

0.00

本年收入合计

22

3411.76

本年支出合计

47

3142.58

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

48

0.00

年初结转和结余

24

99.45

年末结转和结余

49

368.63

总计

25

3511.21

总计

50

3511.21

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 

 

表2

收入决算表

部门: xx  

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3,411.76

3,008.98

113.60

0.00

0.00

283.00

6.17

201

一般公共服务支出

1,694.37

1,291.60

113.60

0.00

0.00

283.00

6.17

20101

人大事务

21.23

21.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事务支出

21.23

21.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,656.01

1,253.23

113.60

0.00

0.00

283.00

6.17

2010301

  行政运行

393.55

393.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

286.59

286.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

975.86

573.09

113.60

0.00

0.00

283.00

6.17

20132

组织事务

17.13

17.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政运行

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

7.53

7.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

190.12

190.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

173.94

173.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

8.90

8.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

  治安管理

107.03

107.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040205

  国内安全保卫

58.00

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

16.18

16.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

16.18

16.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

19.50

19.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

  体育竞赛

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

228.95

228.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

222.83

222.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

164.87

164.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.53

52.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4.61

4.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

4.61

4.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.52

1.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.52

1.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

57.11

57.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

20.53

20.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

20.53

20.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

35.98

35.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

12.88

12.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

30.70

30.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

30.70

30.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

  固体废弃物与化学品

30.70

30.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

61.11

61.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

52.11

52.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

52.11

52.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

592.64

592.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

135.14

135.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

  防灾救灾

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

38.11

38.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

47.03

47.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

440.00

440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

440.00

440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

461.15

461.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

461.15

461.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200110

  国土整治

461.15

461.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

70.09

70.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

70.09

70.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

70.09

70.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

 

表3

支出决算表

部门 xx 

单位:万

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

3,142.58

1,872.83

1,269.75

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,425.19

1,257.91

167.29

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

21.23

21.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事务支出

21.23

21.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,386.83

1,229.14

157.69

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

477.98

393.87

84.11

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

286.59

286.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

622.26

548.68

73.57

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

17.13

7.53

9.60

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政运行

9.60

0.00

9.60

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

7.53

7.53

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

190.12

190.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

173.94

173.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

8.90

8.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2040204

  治安管理

107.03

107.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2040205

  国内安全保卫

58.00

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

16.18

16.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

16.18

16.18

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

19.50

0.00

19.50

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

19.50

0.00

19.50

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

19.50

0.00

19.50

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2070305

  体育竞赛

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

228.95

228.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

222.83

222.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

164.87

164.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.53

52.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4.61

4.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

4.61

4.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.52

1.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.52

1.52

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

57.11

57.11

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

20.53

20.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

20.53

20.53

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

35.98

35.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

12.88

12.88

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

30.70

0.00

30.70

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

30.70

0.00

30.70

0.00

0.00

0.00

2110304

  固体废弃物与化学品

30.70

0.00

30.70

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

61.11

0.00

61.11

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

52.11

0.00

52.11

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

52.11

0.00

52.11

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

592.64

68.64

524.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

135.14

68.64

66.50

0.00

0.00

0.00

2130119

  防灾救灾

50.00

3.50

46.50

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

38.11

38.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

47.03

27.03

20.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

440.00

0.00

440.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

440.00

0.00

440.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

17.50

0.00

17.50

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

17.50

0.00

17.50

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

461.15

0.00

461.15

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

461.15

0.00

461.15

0.00

0.00

0.00

2200110

  国土整治

461.15

0.00

461.15

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

70.09

70.09

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

70.09

70.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

70.09

70.09

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。 


 

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门: xx 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,956.87

一、一般公共服务支出

29

1,291.60

1,291.60

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

52.11

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

190.12

190.12

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

19.50

19.50

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

6.00

6.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

228.95

228.95

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

57.11

57.11

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

30.70

30.70

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

61.11

9.00

52.11

 

12

 

十二、农林水支出

40

592.64

592.64

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

461.15

461.15

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

70.09

70.09

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

3,008.98

2,956.87

52.11

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

3,008.98

本年支出合计

52

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

53

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

54

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

3,008.98

总计

56

3,008.98

2,956.87

52.11

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 


 

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: xx 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

 

合计

2,956.87

1,826.15

1,130.72

201

一般公共服务支出

1,291.60

1,211.22

80.37

20101

人大事务

21.23

21.23

0.00

2010199

  其他人大事务支出

21.23

21.23

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,253.23

1,182.46

70.77

2010301

  行政运行

393.55

393.55

0.00

2010350

  事业运行

286.59

286.59

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

573.09

502.32

70.77

20132

组织事务

17.13

7.53

9.60

2013201

  行政运行

9.60

0.00

9.60

2013299

  其他组织事务支出

7.53

7.53

0.00

204

公共安全支出

190.12

190.12

0.00

20402

公安

173.94

173.94

0.00

2040201

  行政运行

8.90

8.90

0.00

2040204

  治安管理

107.03

107.03

0.00

2040205

  国内安全保卫

58.00

58.00

0.00

20406

司法

16.18

16.18

0.00

2040604

  基层司法业务

16.18

16.18

0.00

206

科学技术支出

19.50

0.00

19.50

20699

其他科学技术支出

19.50

0.00

19.50

2069999

  其他科学技术支出

19.50

0.00

19.50

207

文化体育与传媒支出

6.00

0.00

6.00

20703

体育

6.00

0.00

6.00

2070305

  体育竞赛

6.00

0.00

6.00

208

社会保障和就业支出

228.95

228.95

0.00

20805

行政事业单位离退休

222.83

222.83

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

164.87

164.87

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.53

52.53

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.43

5.43

0.00

20808

抚恤

4.61

4.61

0.00

2080899

  其他优抚支出

4.61

4.61

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.52

1.52

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1.52

1.52

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

57.11

57.11

0.00

21007

计划生育事务

20.53

20.53

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

20.53

20.53

0.00

21011

行政事业单位医疗

35.98

35.98

0.00

2101101

  行政单位医疗

23.10

23.10

0.00

2101103

  公务员医疗补助

12.88

12.88

0.00

21014

优抚对象医疗

0.60

0.60

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

0.60

0.60

0.00

211

节能环保支出

30.70

0.00

30.70

21103

污染防治

30.70

0.00

30.70

2110304

  固体废弃物与化学品

30.70

0.00

30.70

212

城乡社区支出

9.00

0.00

9.00

21205

城乡社区环境卫生

9.00

0.00

9.00

2120501

  城乡社区环境卫生

9.00

0.00

9.00

213

农林水支出

592.64

68.64

524.00

21301

农业

135.14

68.64

66.50

2130119

  防灾救灾

50.00

3.50

46.50

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

38.11

38.11

0.00

2130199

  其他农业支出

47.03

27.03

20.00

21305

扶贫

440.00

0.00

440.00

2130599

  其他扶贫支出

440.00

0.00

440.00

21307

农村综合改革

17.50

0.00

17.50

2130799

  其他农村综合改革支出

17.50

0.00

17.50

220

国土海洋气象等支出

461.15

0.00

461.15

22001

国土资源事务

461.15

0.00

461.15

2200110

  国土整治

461.15

0.00

461.15

221

住房保障支出

70.09

70.09

0.00

22102

住房改革支出

70.09

70.09

0.00

2210201

  住房公积金

70.09

70.09

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 


 

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: xx 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
     
科目编码

科目名称

金额

经济分类
     
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,340.08

302

商品和服务支出

301.15

30101

基本工资

253.00

30201

办公费

21.35

30102

津贴补贴

363.54

30202

印刷费

0.12

30103

奖金

448.52

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

3.24

30204

手续费

1.00

30107

绩效工资

82.22

30205

水费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

52.53

30206

电费

29.47

30109

职业年金缴费

5.43

30207

邮电费

11.26

30110

职工基本医疗保险缴费

24.61

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

12.88

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

4.74

30113

住房公积金

70.09

30212

因公出国(境)费用

0.59

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

65.82

30199

其他工资福利支出

24.01

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

182.12

30215

会议费

18.26

30301

离休费

4.98

30216

培训费

12.82

30302

退休费

168.43

30217

公务接待费

42.88

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

5.21

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

30.75

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

12.95

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

35.23

30399

其他对个人和家庭的补助

3.50

30239

其他交通费用

5.00

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

8.90

 

 

 

310

资本性支出

2.80

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

公务用车购置

2.80

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31021

文物和陈列品购置

0.00

 

 

 

31022

无形资产购置

0.00

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

312

对企业补助

0.00

 

 

 

31201

资本金注入

0.00

 

 

 

31203

政府投资基金股权投资

0.00

 

 

 

31204

费用补贴

0.00

 

 

 

31205

利息补贴

0.00

 

 

 

31299

其他对企业补助

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

30702

国外债务付息

0.00

 

 

 

30703

国内债务发行费用

0.00

 

 

 

30704

国外债务发行费用

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

39999

其他支出

0.00

 

人员经费合计

1,522.20

 

公用经费合计

303.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 


 

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: xx 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
     
购置费

公务用车
     
运行费

小计

公务用车
     
购置费

公务用车
     
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

86

1

42

3

39

43

81.50

0.59

38.03

2.80

35.23

42.88

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 


 

8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: xx 

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

52.11

0.00

0.00

52.11

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

52.11

0.00

0.00

52.11

0.00

2120803

  城市建设支出

0.00

52.11

0.00

0.00

52.11

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况


第三部分  台山市冲蒌镇人民政府2018年部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

 台山市冲蒌镇人民政府2018年度总收入3411.76万元,其中本年收入3411.76万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入 2956.87万元,比上年决算数减少163.11万元,下降5.23%主要变动情况:一般公共服务拨款收入减少。 

2.上级补助收入 113.60万元, 比上年决算数增加113.60万元,增长100%主要变动情况:我镇财政运作困难,因此上级下拨补助经费。

3.事业收入 0万元, 与上年决算数持平。

4.经营收入 0万元, 与上年决算数持平。

5.其他收入 6.17 万元, 比上年决算数减少61.24万元,下降90.08%。主要变动情况:2018年在其他收入分列了附属单位上缴收入一项。

(二)年度支出总体情况

 台山市冲蒌镇人民政府2018年度总支出3142.58万元,其中本年支出3142.58万元。具体情况如下:

1.基本支出1872.83 万元, 比上年决算数减少50.73万元,下降2.64%,主要变动情况:一是调走人员增多,人员支出减少;二是我镇三公经费减少

2.项目支出 1269.75万元, 比上年决算数增加37.14万元,增长3.01%,主要变动情况:我镇加大对民生和基本建设的投入

3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4.经营支出 0万元, 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、 2018年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018年度财政拨款收入说明

 台山市冲蒌镇人民政府2018年度财政拨款收入合计3008.98万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2956.87万元,比上年决算数减少130.80万元, 下降4.17%;主要变动情况:一般公共服务拨款收入减少 政府性基金预算财政拨款收入 52.11万元,比上年决算数 增加32.31 万元, 增长163.18%;主要变动情况:城市建设支出收入增加。 

(二)2018年度财政拨款支出说明

 台山市冲蒌镇人民政府2018年度财政拨款支出合计3008.98万元。其中:一般公共预算财政拨款支2956.87 万元,政府性基金预算财政拨款支出 52.11万元 

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 台山市冲蒌镇人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为81.50万元,完成预算88万元的92.61% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0.59万元,完成预算2万元的29.50% ;公务用车购置及运行费支出决算为38.03万元,完成预算41万元的92.76% ;公务接待费支出决算为42.88万元,完成预算45万元的95.29% 

 2018年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2018“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0.59万元,占0.72% ;公务用车购置及运行费支出38.03万元,占46.66% ;公务接待费支出42.88万元,占52.62% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.59万元。全年使用财政拨款安排出国团组2个、累计2人次。开支内容包括: 1)参加香港台山商会2018年春茗活动;(2)台山市(香港)2018年投资环境洽谈会。 

2.公务用车购置及运行维护费支出38.03万元,其中:公务用车购置支出为2.8万元,2018年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出35.23万元, 2018公务用车保有量为3 辆,主要用于机要通信、应急工作。

3.公务接待费支出42.88 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待  2018共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0人次;发生国内接待715次,接待人数共8580人, 主要包括各办局上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2018年本部门机关运行经费支出303.95万元,比预算数 减少29.53万元,降低8.86%。 主要增减变动情况是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,严格控制我镇的日常支出取得成效

(二)政府采购支出情况说明

 2018年本部门政府采购支出总额73.50万元,其中:政府采购货物支 73.50万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

(三)国有资产占用情况

201812月31日,本部门共有车3辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0; 单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。2017年度本部门无开展预算绩效管理工作。

绩效自评结果。 


第四部分  名词解释

 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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