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发布机构: | 本网 | 生成日期: | 2018-08-24 03:19:08 |
目 录
第一部分 白沙镇人民政府概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 白沙镇人民政府2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 白沙镇人民政府2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 白沙镇人民政府概况
(一)部门主要职责
台山市白沙镇人民政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
主要职责:
1、贯彻落实党的路线、方针和政策、执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。
2、按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔考核和监督工作。
3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。
4、按规定权限和程序、负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作。
5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。
6、指导农村经济发展,加快农业结构调整、促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。
7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境。
8、推进基层民主法制建设、指导村(居)民委员会工作按规定权限负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。
9、编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。
10、行使市委、市政府赋予的其他职责,承办上级交办的其他事项。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入我白沙镇人民政府2017年部门决算编报范围的包括白沙镇人民政府及下属1个参公单位(财政所),4个事业单位(财政结算中心、农业综合服务中心、公共服务中心、社会事务综合服务中心)
第二部分 白沙镇人民政府2017年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门:白沙镇人民政府 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 3199.99 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 1745.79 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 315.12 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 17.97 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.04 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 33 | 316.04 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 86.39 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 36 | 106.67 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 37 | 511.1 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 44 | 100.87 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 3199.99 | 本年支出合计 | 47 | 3199.99 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |
总计 | 25 | 3199.99 | 总计 | 50 | 3199.99 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | |||||||||
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| 公开02表 | |
部门:白沙镇人民政府 |
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| 单位:万元 | |||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 3,199.99 | 3,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,745.79 | 1,745.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,745.79 | 1,745.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 861.81 | 861.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010350 | 事业运行 | 19.81 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 864.16 | 864.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 315.12 | 315.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 291.09 | 291.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040204 | 治安管理 | 205.45 | 205.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040205 | 国内安全保卫 | 81.99 | 81.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20406 | 司法 | 23.83 | 23.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040604 | 基层司法业务 | 23.83 | 23.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 316.04 | 316.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 301.39 | 301.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 301.39 | 301.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20825 | 其他生活救助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 86.39 | 86.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.56 | 51.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 31.93 | 31.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗 补助 | 19.63 | 19.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21013 | 医疗救助 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 106.67 | 106.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 79.68 | 79.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 79.68 | 79.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 511.10 | 511.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 108.68 | 108.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 384.60 | 384.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 384.60 | 384.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 100.87 | 100.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 100.87 | 100.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 100.87 | 100.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:白沙镇人民政府 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 3,199.99 | 3,054.32 | 145.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,745.79 | 1,745.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,745.79 | 1,745.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 861.81 | 861.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010350 | 事业运行 | 19.81 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 864.16 | 864.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 315.12 | 315.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 291.09 | 291.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040204 | 治安管理 | 205.45 | 205.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040205 | 国内安全保卫 | 81.99 | 81.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20406 | 司法 | 23.83 | 23.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040604 | 基层司法业务 | 23.83 | 23.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 316.04 | 316.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 301.39 | 301.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 301.39 | 301.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20825 | 其他生活救助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 86.39 | 66.73 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 19.67 | 0.00 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.67 | 0.00 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.56 | 51.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 31.93 | 31.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.63 | 19.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21013 | 医疗救助 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 106.67 | 106.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 79.68 | 79.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 79.68 | 79.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 511.10 | 385.10 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 108.68 | 108.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 384.60 | 258.60 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 384.60 | 258.60 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 100.87 | 100.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 100.87 | 100.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 100.87 | 100.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:白沙镇人民政府 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,173.00 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 1,745.79 | 1,745.79 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 26.99 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 30 | 315.12 | 315.12 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 32 | 17.97 | 17.97 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 33 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 34 | 316.04 | 316.04 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 86.39 | 86.39 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 37 | 106.67 | 79.68 | 26.99 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 38 | 511.10 | 511.10 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 100.87 | 100.87 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 3199.99 | 本年支出合计 | 48 | 3199.99 | 3173.00 | 26.99 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |
| 50 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 51 |
|
|
|
总计 | 26 | 3199.99 | 总计 | 52 | 3199.99 | 3173.00 | 26.99 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
|
|
|
|
| 公开05表 |
部门:白沙镇人民政府 |
|
| 单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 3,173.00 | 3,027.33 | 145.67 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,745.79 | 1,745.79 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,745.79 | 1,745.79 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 861.81 | 861.81 | 0.00 | |
2010350 | 事业运行 | 19.81 | 19.81 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 864.16 | 864.16 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 315.12 | 315.12 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 291.09 | 291.09 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | |
2040204 | 治安管理 | 205.45 | 205.45 | 0.00 | |
2040205 | 国内安全保卫 | 81.99 | 81.99 | 0.00 | |
20406 | 司法 | 23.83 | 23.83 | 0.00 | |
2040604 | 基层司法业务 | 23.83 | 23.83 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 17.97 | 17.97 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 316.04 | 316.04 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 301.39 | 301.39 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 301.39 | 301.39 | 0.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | |
20825 | 其他生活救助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 86.39 | 66.73 | 19.67 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 19.67 | 0.00 | 19.67 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.67 | 0.00 | 19.67 | |
21004 | 公共卫生 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.86 | 12.86 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 51.56 | 51.56 | 0.00 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.93 | 31.93 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.63 | 19.63 | 0.00 | |
21013 | 医疗救助 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 79.68 | 79.68 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 79.68 | 79.68 | 0.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 79.68 | 79.68 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 511.10 | 385.10 | 126.00 | |
21301 | 农业 | 108.68 | 108.68 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | |
2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 384.60 | 258.60 | 126.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 384.60 | 258.60 | 126.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 100.87 | 100.87 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 100.87 | 100.87 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 100.87 | 100.87 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 白沙镇人民政府 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 1859.66 | 302 | 商品和服务支出 | 276.47 | |
30101 | 基本工资 | 533.60 | 30201 | 办公费 | 53.25 | |
30102 | 津贴补贴 | 606.40 | 30202 | 印刷费 | 15.31 | |
30103 | 奖金 | 20.55 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 107.09 | 30204 | 手续费 | 0.81 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4.97 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 15.61 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.84 | 30207 | 邮电费 | 15.76 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 557.17 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 720.38 | 30211 | 差旅费 | 6.37 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 344.77 | 30213 | 维修(护)费 | 16.77 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 5.42 | |
30304 | 抚恤金 | 9.97 | 30215 | 会议费 | 20.48 | |
30305 | 生活补助 | 0.85 | 30216 | 培训费 | 10.61 | |
30306 | 救济费 | 172.28 | 30217 | 公务接待费 | 22.86 | |
30307 | 医疗费 | 41.71 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.15 | |
30311 | 住房公积金 | 109.76 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.54 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 41.04 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.11 | |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 66.44 | |
|
|
| 310 | 其他资本性支出 | 5.00 | |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
|
|
| 31002 | 办公设备购置 | 5.00 | |
|
|
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
|
|
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
|
|
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
|
|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
|
|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
|
|
| 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
|
|
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
|
|
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 165.83 | |
|
|
| 30401 | 企业政策性补贴 | 165.83 | |
|
|
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
|
|
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
|
|
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
|
|
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
|
|
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 | |
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 | |
人员经费合计 | 2580.03 | 公用经费合计 | 447.30 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
| |||||||||
| 部门:白沙镇人民政府 |
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| |||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 |
| |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
38.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 15.00 | 23.00 | 37.40 | 0.00 | 37.40 | 0.00 | 14.54 | 22.86 | ||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
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| 公开08表 | |
部门:白沙镇人民政府 |
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | ||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | ||
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 0.00 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
第三部分 白沙镇人民政府2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
白沙镇人民政府2017年度总收入3199.99万元,其中本年收入3199.99万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入3199.99万元,比上年决算数增加262.20万元,增长8.93 %。主要原因:一是镇级财政收入增加,二是上级财政负担部分收入增加。
(二)年度支出总体情况
白沙镇人民政府2017年度总支出3199.99万元,其中本年支出3199.99万元。具体情况如下:
1、一般公共服务(类)支出1745.79万元,主要用于行政运行及其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,比上年决算数增加1190.66万元,增长214.48%,主要原因人员经费增加;
2、公共安全(类)支出315.12万元,主要用于治安管理,比上年决算数增加84.82万元,增长36.83%,主要原因人员经费增加;
3、科学技术(类)支出17.97万元,主要用于其他科学技术支出,比上年决算数减少119.11万元,减少86.89%,主要原因是体制改革取消了科技创新专项资金收入;
4、文化体育与传媒(类)支出0.04万元,主要用于群众文化支出,比上年决算数减少0.44万元,减少91.67%,主要原因是减少了文化站运行经费;
5、社会保障和就业(类)支出316.04万元,主要用于归口管理的行政单位离退休经费,比上年决算数减少90.73万元,减少22.30%;主要原因是特困人员津贴补贴转到一般公共服务(类)支出
6、医疗卫生与计划生育(类)支出86.39万元,主要用于其他基层医疗卫生机构支出,比上年决算数减少72.30万元,减少45.46%,主要原因是体制改革取消了计生专项经费;
7、城乡社区(类)支出106.67万元,主要用于城乡社区环境卫生支出,比上年决算数减少737.94万元,减少87.37%,主要原因是深茂铁路完工后相关的土地开发、征收、拆迁及建设支出减少了;
8、农林水(类)支出511.10万元,主要用于其他扶贫支出,比上年决算数减少12.72万元,减少2.43%;
9、住房保障(类)支出100.87万元,主要用于住房公积金支出,比上年决算数增加12.72万元,增加19.98%。主要原因是计算公积金的工资基数提高。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2017年度财政拨款收入说明
白沙镇人民政府2017年度财政拨款收入合计3199.99万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3173.00万元,比年初预算数增加50.00万元,增长1.6%;主要原因是调整人员经费支出;政府性基金预算财政拨款收入26.99万元,与年初预算数一致。
(二)2017年度财政拨款支出说明
白沙镇人民政府2017年度财政拨款支出合计3199.99万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3173.00万元,比年初预算数增加50.00万元,增长1.6%;主要原因是调整人员经费支出;政府性基金预算财政拨款支出26.99万元,与年初预算数一致。
分功能科目看
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)1745.79万元,主要用于工资福利支出及特困人员补贴;
2、公共安全(类)公安(款)291.09万元,主要用于公安人员工资福利及罚没返还资金;
3、公共安全(类)司法(款)23.83万元,主要用于司法人员工资福利;
4、公共安全(类)其他公共安全支出(款)0.20万元,主要用于维稳安保支出。
5、科学技术(类)其他科学技术支出(款)17.97万元,主要用于公共服务平台建设支出。
6、文化体育与传媒支出(类)文化(款)0.04万元,主要用于文化站人员经费;
7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)4.60万元,主要用于社保经办人员工资福利;
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)301.39万元,主要用于退休人员津贴补贴;
9、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)8.04万元,主要用于五保人员救济费;
10、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)0.14万元,主要用于精退职工救济费;
11、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)1.88万元,主要用于工伤及生育保险支出;
12、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)19.67万元,主要用于农村卫生站建设支出;
13、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)12.86万元,主要用于农村卫厕建设补助支出;
14、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)0.08万元,主要用于计生专干补贴;
15、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)51.56万元,主要用于人员基本医疗及医疗补助支出;
16、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)2.22万元,主要用于白沙镇特殊人群医保退费;
17、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)79.68万元,主要用于农村垃圾收集、清运和绿化养护费;
18、城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)26.99万元,主要用于电费支出;
19、农林水支出(类)农业(款)108.68万元,主要用于台风后清障清淤、建设支出和高校生到村任职、村长助理人员工资福利;
20、农林水支出(类)扶贫(款)384.6万元,主要用于村组织办公经费及村干部工资福利;
21、农林水支出(类)农村综合改革(款)17.82万元,主要用于公共服务平台运行经费;
22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)100.87万元,主要用于住房公积金支出。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
白沙镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.40万元,完成预算38.00万元的98.42%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元 ;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.54万元,完成预算15.00万元的96.93%;公务接待费支出决算为22.86万元,完成预算23.00万元的99.39%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.57万元,下降1.50 %。其中:因公出国(境)费支出决算和上年持平,都为0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.56万元,下降3.71 %;公务接待费支出决算减少0.01万元,支出决算和上年基本持平。公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是厉行节约三公经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出14.54万元,占38.88%;公务接待费支出22.86万元,占61.12%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.54万元,其中:公务用车购置支出为0.00万元,2017年公务用车购置数0辆,公务用车运行及维护支出14.54万元,2017年镇机关及下属12个单位公务用车保有量为4辆,主要用于公务接待以及公务出差、参加会议、学习培训等。
3.公务接待费支出22.86万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作、工作业务餐费等方面的接待支出。2017年,镇机关及下属12个单位共接待发生国内接待475次,接待人数共3630人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作及镇政府工作业务等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出447.30万元,比上年增加176.28万元,增长65.04%。主要原因是:新增村级组织办公经费及镇村生活垃圾清运及绿化费用。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出为0,与去年持平。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是垃圾运输车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年度本部门无开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十一、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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