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住建局2016年度部门决算公开
目 录
第一部分 台山市住房和城乡建设局概况
一、 部门主要职能
二、 部门决算单位构成
第二部分 台山市住房和城乡建设局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 台山市住房和城乡建设局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台山市住房和城乡建设局概况
(一)部门主要职能
设置10个内设机构及职能如下:
1.办公室
负责局机关文电、会务、机要、档案等机关日常工作;承担信息、保密、新闻宣传、信访维稳、督办、调研、政务公开等工作;起草综合性文稿;牵头办理人大议案和政协提案;负责机关ISO管理和后勤管理工作。
负责地方性住房和城乡建设管理规范性文件的审核和报批工作;拟订具体管理办法和实施细则;负责建设法规的解释、清理、汇编工作;承担住房和城乡建设的行政复议和行政应诉工作;负责行政许可实施的监督和评估;组织住房和城乡建设普法工作。
负责局机关、直属事业单位的住房和城乡建设信息系统的规划、建设、维护;收集、分析、发布住房和城乡建设相关信息;推广信息应用成果、向社会提供信息服务;指导各镇(街、场)住房和城乡建设信息化网络系统建设;指导住房和城乡建设系统行业信息统计工作。
2.住房保障股(市社会住房保障管理委员会办公室)
承担贯彻落实有关城镇住房保障政策法规,拟订住房保障发展规划和年度计划并监督实施;会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督各镇(街、场)组织实施;负责市保障性住房建设和租售;会同有关部门拟订住房公积金发展规划并组织实施;拟订住房公积金缴存、使用、管理和监督制度;监督住房公积金及其他住房资金的管理、使用和安全,指导全市住房保障和住房公积金管理工作。
3.房地产和产权管理股
组织拟订房地产开发的年度计划,实行宏观调控;负责市房地产开发建设管理;负责房地产开发企业资质管理;审批发放《预售商品房许可证》;协同有关部门做好“问题楼盘”处置;负责房地产权产籍的管理,审查、核发房地产权证(共有权证、他项权证);落实房屋政策;处理房屋产权纠纷;负责检查、指导直属单位的房屋交易登记工作;指导全市房地产开发和产权产籍管理工作。
4.房屋管理股
负责检查、指导市房屋租赁和房管所的业务工作;审核直管公房维修计划;负责公房维修;管理保障性住房;负责住宅室内装饰装修管理、调处毗连房屋纠纷;负责保修期外的房屋质量投诉;负责指导全市房屋管理和拆迁工作。调解、裁决拆迁补偿安置纠纷;组织政府投资房屋建筑、市政公用设施工程及公益性建设项目按照基本建设程序进行建设管理。
5.中介物业管理股
负责监督、指导市住宅小区物业管理;负责物业管理、房地产中介机构的资质管理和人员的资格管理;管理白蚁防治工作;负责市住宅维修资金的管理。
6.村镇建设管理股
负责市重点工程建设项目的组织协调;参与市重点建设项目年度计划的拟定。指导宜居城乡建设、村镇建设和农村住房建设;督导村庄整治及指导小城镇和村庄人居生态环境改善;指导“城中村”改造;会同文物行政部门负责历史文化名镇(村)保护的监督管理工作;会同有关部门做好风景名胜区和自然遗产的申报工作;负责全市城乡建设统计工作。
7.建筑市场和建筑工程管理股
负责建筑施工、监理市场行政管理。监督建设工程招标投标管理工作;受理建设工程招标活动的投诉和调解建设工程招标投标的纠纷;负责工程建设造价的监督指导。负责工程建设行政管理;执行国家工程建设政策,制订建筑业发展规划;监督执行工程建设强制性标准、工程监理和施工许可制度;负责监督建筑工程质量安全和文明施工管理;执行竣工验收备案制度;受理保修期内的房屋和工程质量安全方面的投诉,参与重大工程质量安全事故调查处理;指导行业从业人员继续教育、岗位培训和职业技能鉴定;指导行业注册执业资格管理工作。
8.技术管理股(市散装水泥办公室、墙材革新与建筑节能办公室、房屋安全鉴定办公室)
负责建筑勘察设计市场监督;拟订工程勘察设计咨询市场规章制度并监督执行;参与重点工程可行性研究、设计方案论证和评审的审查;负责散装水泥的推广应用工作;负责推广建筑材料新产品、新技术和建筑节能工作;负责工程项目的抗震设防技术工作;负责查勘、检测、鉴定市房屋;配合做好行业的职称改革及专业技术职称评审工作。
9.财务股
负责编制局机关和直属单位财务收支计划和经济责任指标;负责局机关资金、国有资产的管理、使用和财务工作;负责直属单位的财务管理和审计;负责住房公积金、住房资金和住宅专项维修资金的监管;承担住房和城乡建设系统行政事业性收费项目的立项、申报和管理工作。指导监管直属事业单位和代管企业单位的财务工作。
10.组织人事股
负责机关及指导直属单位的人事、机构编制、劳动工资、党务、思想教育、纪检监察、作风建设、干部培训、考核、工青妇、计划生育和离退休人员管理工作;指导全市建设系统精神文明建设工作。
(二)部门决算单位构成
台山市住房和城乡建设局本部门。
第二部分 台山市住房和城乡建设局2016年部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
||
部门:市住房和城乡建设局 |
|
|
|
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
3762.8 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
5.28 |
||
二、上级补助收入 |
2 |
|
…… |
15 |
|
||
三、事业收入 |
3 |
|
八、社会保障和就业支出 |
16 |
268.48 |
||
四、经营收入 |
4 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
17 |
5.3 |
||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
十、节能环保支出 |
18 |
132.52 |
||
六、其他收入 |
6 |
|
十一、城乡社区支出 |
19 |
739 |
||
|
7 |
|
十二、农林水支出 |
20 |
43 |
||
|
8 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
21 |
1383.22 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22 |
1185.98 |
||
本年收入合计 |
9 |
3762.8 |
本年支出合计 |
23 |
3762.8 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
24 |
|
||
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
25 |
|
||
|
12 |
|
|
26 |
|
||
合计 |
13 |
3762.8 |
合计 |
27 |
3762.8 |
||
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
部门:市住房和城乡建设局 |
|
|
|
单位:万元 |
|||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
3762.8 |
3762.8 |
|
|
|
|
|
||||
20111099 |
其他人力资源事务支出 |
5.28 |
5.28 |
|
|
|
|
|
|||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
249.66 |
249.66 |
|
|
|
|
|
|||
20811 |
残疾人事业 |
18.6 |
18.6 |
|
|
|
|
|
|||
21005 |
医疗保障 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
|
|
|||
2110399 |
其他污染防治支出 |
132.52 |
132.52 |
|
|
|
|
|
|||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
401 |
401 |
|
|
|
|
|
|||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
44 |
44 |
|
|
|
|
|
|||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
54 |
54 |
|
|
|
|
|
|||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
240 |
240 |
|
|
|
|
|
|||
2130199 |
其他农业支出 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
|||
2130599 |
其他扶贫支出 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
|||
2150301 |
行政运行 |
1207.04 |
1207.04 |
|
|
|
|
|
|||
2150302 |
一般行政管理事务 |
154.11 |
154.11 |
|
|
|
|
|
|||
2150303 |
机关服务 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
|||
2156099 |
其他散装水泥专项资金支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|||
2156104 |
宣传和培训 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|||
2210105
|
农村危房改造 |
1137.8 |
1137.8 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
47.65 |
47.65 |
|
|
|
|
|
|||
2210301 |
公有住房建设和维修改造支出 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
|
|
|||
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门:市住房和城乡建设局 |
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||
|
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||
合计 |
3762.8 |
1683.67 |
2079.13 |
|
|
|
|
|||
20111099 |
其他人力资源事务支出 |
5.28 |
|
5.28 |
|
|
|
|
||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
249.66 |
249.66 |
|
|
|
|
|
||
20811 |
残疾人事业 |
18.6 |
18.6 |
|
|
|
|
|
||
21005 |
医疗保障 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
|
|
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
132.52 |
|
132.52 |
|
|
|
|
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
401 |
|
401 |
|
|
|
|
||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
44 |
|
44 |
|
|
|
|
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
54 |
|
54 |
|
|
|
|
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
240 |
|
240 |
|
|
|
|
||
2130199 |
其他农业支出 |
18 |
|
18 |
|
|
|
|
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
25 |
|
25 |
|
|
|
|
||
2150301 |
行政运行 |
1207.04 |
1207.04 |
|
|
|
|
|
||
2150302 |
一般行政管理事务 |
154.11 |
154.11 |
|
|
|
|
|
||
2150303 |
机关服务 |
1.08 |
1.08 |
|
|
|
|
|
||
2156099 |
其他散装水泥专项资金支出 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
||
2156104 |
宣传和培训 |
20 |
|
20 |
|
|
|
|
||
2210105
|
农村危房改造 |
1137.8 |
|
1137.8 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
47.65 |
47.65 |
|
|
|
|
|
||
2210301 |
公有住房建设和维修改造支出 |
0.53 |
|
0.53 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:市住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3741.8 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
5.28 |
5.28 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
21 |
…… |
15 |
|
|
|
|
|
3 |
|
八、社会保障和就业支出 |
16 |
268.48 |
268.48 |
|
|
|
4 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
17 |
5.3 |
5.3 |
|
|
|
5 |
|
十、节能环保支出 |
18 |
132.52 |
132.52 |
|
|
|
6 |
|
十一、城乡社区支出 |
19 |
739 |
739 |
|
|
|
7 |
|
十二、农林水支出 |
20 |
43 |
43 |
|
|
|
8 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
21 |
1383.22 |
1362.22 |
21 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22 |
1185.98 |
1185.98 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
3762.8 |
本年支出合计 |
23 |
3762.8 |
3741.8 |
21 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合计 |
14 |
3762.8 |
合计 |
28 |
3762.8 |
3741.8 |
21 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:市住房和城乡建设局 |
|
单位:万元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
3741.8 |
1683.67 |
2058.13 |
|||
20111099 |
其他人力资源事务支出 |
5.28 |
|
5.28 |
||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.22 |
0.22 |
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
249.66 |
249.66 |
|
||
20811 |
残疾人事业 |
18.6 |
18.6 |
|
||
21005 |
医疗保障 |
5.3 |
5.3 |
|
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
132.52 |
|
132.52 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
401 |
|
401 |
||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
44 |
|
44 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
54 |
|
54 |
||
|
|
|
|
|
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
240 |
|
240 |
||
2130199 |
其他农业支出 |
18 |
|
18 |
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
25 |
|
25 |
||
2150301 |
行政运行 |
1207.04 |
1207.04 |
|
||
2150302 |
一般行政管理事务 |
154.11 |
154.11 |
|
||
2150303 |
机关服务 |
1.08 |
1.08 |
|
||
2210105
|
农村危房改造 |
1137.8 |
|
1137.8 |
||
2210201 |
住房公积金 |
47.65 |
47.65 |
|
||
2210301 |
公有住房建设和维修改造支出 |
0.53 |
|
0.53 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:市住房和城乡建设局 |
|
单位:万元 |
||||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
1683.67 |
921.45 |
762.22 |
|||
30101 |
基本工资 |
140.54 |
140.54 |
|
||
30102 |
津贴补贴 |
459.47 |
459.47 |
|
||
30104 |
其他社会保障缴费 |
18.6 |
18.6 |
|
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.52 |
5.52 |
|
||
30301 |
离休费 |
12 |
12 |
|
||
30302 |
退休费 |
237.66 |
237.66 |
|
||
30311 |
住房公积金 |
47.65 |
47.65 |
|
||
30201 |
办公费 |
39.31 |
|
39.31 |
||
30202 |
印刷费 |
3.6 |
|
3.6 |
||
30203 |
咨询费 |
3 |
|
3 |
||
30204 |
手续费 |
0.41 |
|
0.41 |
||
30205 |
水费 |
12.42 |
|
12.42 |
||
30206 |
电费 |
17 |
|
17 |
||
30207 |
邮电费 |
14.55 |
|
14.55 |
||
30211 |
差旅费 |
1.28 |
|
1.28 |
||
30213 |
维修费 |
18.3 |
|
18.3 |
||
30215 |
会议费 |
2.3 |
|
2.3 |
||
30216 |
培训费 |
2.88 |
|
2.88 |
||
30217 |
公务接待费 |
11.5 |
|
11.5 |
||
30226 |
劳务费 |
6 |
|
6 |
||
30228 |
工会经费 |
7.7 |
|
7.7 |
||
30229 |
福利费 |
3.45 |
|
3.45 |
||
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.5 |
|
11.5 |
||
30402 |
事业单位补贴 |
607.03 |
|
607.03 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:市住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
21.98 |
0 |
21.98 |
0 |
15.74 |
6.24 |
23 |
0 |
23 |
0 |
11.5 |
11.5 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门:市住房和城乡建设局 |
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单位:万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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21 |
21 |
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21 |
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2156099 |
其他散装水泥专项资金支出 |
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1 |
1 |
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1 |
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2156104 |
宣传和培训 |
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20 |
20 |
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20 |
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第三部分 台山市住房和城乡建设局汇总2016年部门决算情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
2016年支出决算3762.8万元,其中:财政拨款支出3762.8万元。
2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出1683.67万元,占45%,其中:工资福利支出624.14万元,对个人和家庭的补助297.31万元,商品和服务支出155.19万元,对企事业单位的补贴607.03万元;项目支出决算2058.13万元,占55%,主要支出项目有其他污染防治支出、其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区支出和保障性安居工程支出等。
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入决算3762.8万元,其中:财政拨款收入3741.8万元,政府性基金预算财政拨款21万元。同比减少21%。主要原因是:严格控制相关运行经费支出预算,相应的收入也减少。
2016年度支出决算3762.8万元,其中:一般公共服务支出5.28万元,社会保障和就业支出268.48万元,医疗卫生与计划生育支出5.3万元,节能环保支出132.52万元,城乡社区支出739万元,农林水支出43万元,资源勘探信息等支出1383.22万元、住房保障支出1185.98万元。同比减少21%。主要原因是:厉行节约,相应的支出也减少。
二、2016年收入决算情况说明
2016年收入决算3762.8万元,其中:一般公共服务支出5.28万元,社会保障和就业支出268.48万元,医疗卫生与计划生育支出5.3万元,节能环保支出132.52万元,城乡社区支出739万元,农林水支出43万元,资源勘探信息等支出1383.22万元、住房保障支出1185.98万元。收入决算总体同比减少21%。主要原因是:严格控制相关运行经费支出预算,相应的收入也减少。
三、2016年度支出决算情况说明
2016年度支出决算3762.8万元,其中:一般公共服务支出5.28万元,社会保障和就业支出268.48万元,医疗卫生与计划生育支出5.3万元,节能环保支出132.52万元,城乡社区支出739万元,农林水支出43万元,资源勘探信息等支出1383.22万元、住房保障支出1185.98万元。支出决算总体同比减少21%。主要原因是:厉行节约,相应的支出也减少。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入决算3762.8万元,其中:财政拨款收入3741.8万元,政府性基金预算财政拨款21万元。收入决算总体同比减少21%。主要原因是:严格控制相关运行经费支出预算,相应的收入也减少。
2016年度财政拨款支出决算3762.8万元,其中:一般公共服务支出5.28万元,社会保障和就业支出268.48万元,医疗卫生与计划生育支出5.3万元,节能环保支出132.52万元,城乡社区支出739万元,农林水支出43万元,资源勘探信息等支出1383.22万元、住房保障支出1185.98万元。同比减少21%。主要原因是:厉行节约,相应的支出也减少。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算3741.8万元,其中:一般公共服务支出5.28万元,社会保障和就业支出268.48万元,医疗卫生与计划生育支出5.3万元,节能环保支出132.52万元,城乡社区支出739万元,农林水支出43万元,资源勘探信息等支出1362.22万元、住房保障支出1185.98万元。同比减少21%。主要原因是:厉行节约,相应的支出也减少。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1683.67万元,其中:工资福利支出624.14万元,对个人和家庭的补助297.31万元,商品和服务支出155.19万元,对企事业单位的补贴607.03万元。同比减少21%。主要原因是:厉行节约,相应的支出也减少。
七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出决算共23万元,具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0 万元。因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与上年决算一致。
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,公务用车运行维护费11.5万元;公务用车保有量4辆。与上年决算持平。
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待50批次,每批次约24人次,共11.5万元;外事接待0批次,0人次,0元。与上年决算持平。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况本部门 2016 年度机关运行经费支出 155.19万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比 2015 年减少17.7万元,降低10%。 主要原因是:厉行节约,相应的机关运行经费也降低。
(二)政府采购支出情况说明
本部门 2016 年度政府采购支出总额 0万元, 其中: 政府采购货物支出 0万元、 政府采购工程支出 0万元、 政府采购服务支出 0万元。 授予中小企业合同金额 0万元, 占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。(中央部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与 2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
(三)国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车 0辆、 一般公务用车3 辆、 一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价100 万元以上专用设备 0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
(1)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。 其中, 一级项目0个, 二级项目0个,共涉及资金 0万元,自评覆盖率达到0 %。
共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 万元。组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 0万元。
(2) 部门决算中项目绩效自评结果(如有)。
我部门今年首次在部门决算中无项目绩效评价结果。(3) 重点项目绩效评价报告(如有)。
主要是指中央高校教育教学改革专项、国家重点基础研究发展计划、 深部资源探测核心装备研发专项、国家数字图书馆资源建设及服务经费、 国家出版基金、“金税”三期工程第二阶段项目、博士后日常经费等随2016 年中央决算向全国人大常委会报告的项目绩效评价报告(部门可在上报全国人大版本上进行适当简化,具体可参照所附简化后的中科院 2015 年度“干细胞与再生医学研究”项目绩效评价报告,附后)。
(4)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 由部门结合绩效评价工作开展情况, 在征求财政部部门司意见的基础上自主选择公开。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费支出口径一般指一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费。
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