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目 录
第一部分 2015年台山市统计局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 台山市统计局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 台山市统计局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台山市统计局概况
一、部门主要职责
(一)台山市统计局是市政府主管统计和国民经济核算工作的职能部门。贯彻执行国家和省有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规,拟订统计工作规划和调查计划并组织实施;承担组织和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;监督检查统计法律、法规和制度的实施,指导全市统计工作。
(二)组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查,执行国家、省和江门市的统计标准和基本统计报表制度,拟订适合我市经济、社会发展的地方统计调查项目和调查方案并组织实施。核算全市生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理全市国民经济核算工作。
(三)会同有关部门拟订重大市情市力普查计划、方案,组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据,对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、预测和监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、对外经济、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
(五)组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
(六)组织全市及各镇(街、场)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享和发布制度
(七)依法审批或备案全市及各镇(街、场)、市直各部门统计调查项目,指导统计基层建设和统计基础工作规范化建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
(八)建立健全和管理全市统计信息自动化系统和数据库系统,指导各镇(街、场)、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则的实施工作,指导全市统计信息化系统建设。
(九)承办市人民政府和上级统计部门交办的其它事项。
二、机构设置
(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
(二)局设有办公室、统计法规与制度股、综合核算与统计分析股、工业交通统计股、农村与投资贸易统计股、人口与社会科技统计股(台山市城市社会经济调查队)等6个股室(队)。
第二部分 台山市统计局2015年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:台山市统计局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 386.06 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 365.53 |
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、社会保障和就业支出 | 15 | 36.16 |
三、事业收入 | 3 |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 16 |
|
四、经营收入 | 4 |
| 四、住房保障支出 | 17 | 18.12 |
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
|
六、其他收入 | 6 | 35.41 | 六、科学技术支出 | 19 |
|
…… | 7 |
| …… | 20 |
|
| 8 |
|
| 21 |
|
本年收入合计 | 9 | 421.47 | 本年支出合计 | 22 | 419.81 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 23 |
|
年初结转和结余 | 11 | 6.31 | 年末结转和结余 | 24 | 7.97 |
| 12 |
|
| 25 |
|
总计 | 13 | 427.78 | 总计 | 26 | 427.78 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明: (1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。 (3)收入总计数应等于支出总计数。 (4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。 (5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:台山市统计局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 421.47 | 386.06 |
|
|
|
| 35.41 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 367.19 | 331.78 |
|
|
|
| 35.41 | |
20105 | 统计信息事务 | 367.19 | 331.78 |
|
|
|
| 35.41 | |
2010501 | 行政运行 | 301.78 | 301.78 |
|
|
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| |
2010507 | 专项普查活动 | 13.30 | 13.30 |
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| |
2010508 | 统计抽样调查 | 7.50 | 7.50 |
|
|
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| |
2010599 | 其他统计统计信息事务支出 | 44.61 | 9.20 |
|
|
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| 35.41 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 36.16 | 36.16 |
|
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| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.16 | 36.16 |
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| |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.16 | 36.16 |
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| |
221 | 住房保障支 | 18.12 | 18.12 |
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| |
22102 | 住房改革支出 | 18.12 | 18.12 |
|
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| |
2210201 | 住房公积金 | 18.12 | 18.12 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明: (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。 (3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。 (4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。 (5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:台山市统计局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 419.81 | 368.45 | 51.36 |
|
|
| ||
201 | 一般公共服务支出 | 365.53 | 314.17 | 51.36 |
|
|
| |
20105 | 统计信息事务 | 365.53 | 314.17 | 51.36 |
|
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| |
2010501 | 行政运行 | 301.78 | 271.22 | 30.56 |
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| |
2010507 | 专项普查活动 | 13.30 |
| 13.30 |
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|
| |
2010508 | 统计抽样调查 | 7.50 |
| 7.50 |
|
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| |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 42.95 | 42.95 |
|
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| |
208 | 社会保障和就业支出 | 36.16 | 36.16 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 36.16 | 36.16 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.16 | 36.16 |
|
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| |
211 | 住房保障支出 | 18.12 | 18.12 |
|
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| |
2211 | 住房改革支出 | 18.12 | 18.12 |
|
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| |
221102 | 住房公积金 | 18.12 | 18.12 |
|
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明: (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。 (3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。 (4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。 (5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:台山市统计局 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 386.06 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 332.77 | 332.77 |
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、社会保障和就业支出 | 16 | 36.16 | 36.16 |
| |
| 3 |
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 17 |
|
|
| |
| 4 |
| 四、住房保障支出 | 18 | 18.12 | 18.12 |
| |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
|
|
| |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 |
|
|
| |
| 7 |
|
| 21 |
|
|
| |
| 8 |
|
| 22 |
|
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本年收入合计 | 9 | 386.06 | 本年支出合计 | 23 | 387.05 | 387.05 |
| |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.99 | 年末结转和结余 | 24 |
|
|
| |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.99 |
| 25 |
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 12 |
|
| 26 |
|
|
| |
| 13 |
|
| 27 |
|
|
| |
总计 | 14 | 387.05 | 总计 | 28 | 387.05 | 387.05 |
| |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明: (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。 (3)收入总计数应等于支出总计数。 (4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。 (5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:台山市统计局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 387.05 | 335.69 | 51.36 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 331.78 | 281.41 | 51.36 | |
20105 | 统计信息事务 | 311.97 | 281.41 | 51.36 | |
2010501 | 行政运行 | 311.97 | 281.41 | 30.56 | |
2010507 | 专项普查活动 | 13.30 |
| 13.30 | |
2010508 | 统计抽样调查 | 7.50 |
| 7.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 36.16 | 36.16 |
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.16 | 36.16 |
| |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 36.16 | 36.16 |
| |
221 | 住房保障支出 | 18.12 | 18.12 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 18.12 | 18.12 |
| |
2210201 | 住房公积金 | 18.12 | 18.12 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明: (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。 (3)1栏=(2+3)栏。 (4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。 (5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
部门:台山市统计局 | 单位:万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 209.30 | 302 | 商品和服务支出 | 72.11 | |
30101 | 基本工资 | 54.95 | 30201 | 办公费 | 0.99 | |
30102 | 津贴补贴 | 119.80 | 30202 | 印刷费 | 3.80 | |
30103 | 奖金 | 25.76 | 30203 | 咨询费 |
| |
30104 | 其他社会保障缴费 | 8.79 | 30204 | 手续费 |
| |
30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 | 0.65 | |
30107 | 绩效工资 |
| 30206 | 电费 | 2.34 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 2.84 | |
30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| |
30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| |
303 | 对个人和家庭的补助 | 54.28 | 30211 | 差旅费 | 5.28 | |
30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
| |
30302 | 退休费 | 36.16 | 30213 | 维修(护)费 | 4.22 | |
30303 | 退职(役)费 |
| 30214 | 租赁费 |
| |
30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 | 2.40 | |
30305 | 生活补助 |
| 30216 | 培训费 |
| |
30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.58 | |
30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| |
30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| |
30309 | 奖励金 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| |
30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
| |
30311 | 住房公积金 | 18.12 | 30227 | 委托业务费 |
| |
30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 |
| |
30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 |
| |
30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.01 | |
30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| |
|
|
| 310 | 其他资本性支出 | 38.00 | |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |
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| 31002 | 办公设备购置 | 38.00 | |
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|
| 31003 | 专用设备购置 |
| |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 |
| |
|
|
| 31006 | 大型修缮 |
| |
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |
|
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| 31008 | 物资储备 |
| |
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| 31009 | 土地补偿 |
| |
|
|
| 31010 | 安置补助 |
| |
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| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| |
|
|
| 31012 | 拆迁补偿 |
| |
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|
| 31013 | 公务用车购置 |
| |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 |
| |
|
|
| 31020 | 产权参股 |
| |
|
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| 31099 | 其他资本性支出 |
| |
|
|
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
| |
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| 30401 | 企业政策性补贴 |
| |
|
|
| 30402 | 事业单位补贴 |
| |
|
|
| 30403 | 财政贴息 |
| |
|
|
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
| |
|
|
| 307 | 债务利息支出 |
| |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 |
| |
|
|
| 30707 | 国外债务付息 |
| |
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| 399 | 其他支出 |
| |
|
|
| 39906 | 赠与 |
| |
人员经费合计263.58 |
| 公用经费合计72.11 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明: (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。 (3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。 (4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:台山市统计局 | 单位:万元 | ||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13.69 |
| 10.81 |
| 10.81 | 2.88 | 11.59 |
| 9.01 |
| 9.01 | 2.58 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明: (1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 (3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。 (4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:台山市统计局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
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注:该表当年没有发生数。有关填表说明: (1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。 (3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。 (4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。 (5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。 |
第三部分 台山市统计局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
本局为财政全额拨款单位,2015年度收入421.47万元,其中:财政拨款收入386.06万元,其他收入35.41万元,支出419.81万元。年初结转和结余6.31万元,年末结转和结余7.97万元。
(一)2015年度收入总体情况
台山市统计局2015年度总收入421.47万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入386.06万元,比2015年决算数增加112.84万元,增长41.30%。主要原因:一是一般公共服务、社会保障和就业及住房保障收入增加,二是台山市全国第三次农业普查经费收入增加。
2.其他收入35.41万元,比上年决算数减少10.13万元,减少28.61%。主要原因:是江门市统计局项目经费拨入减少。
(二)年度支出总体情况
本局为财政全额拨款单位,2015年度收入421.47万元,支出419.81万元。年初结转和结余6.31万元,年末结转和结余7.97万元。具体情况如下:
1、一般公共服务(类)支出统计信息事务(款)365.53万元,比2014年决算数增加119.12万元,增长63.54%。主要用于人员工资福利支出、行政运转经费支出和项目支出。其中:一般公共服务(类)项目支出51.36万元,主要用于行政运行、专项统计业务及统计抽样调查等项目支出,比2014年决算数增加4.40万元,增长9.37%。主要原因是行政运行经费和台山市全国第三次农业普查经费增加。
2、社会保障和就业支出36.16万元,主要用于行政单位退休人员经费,比2014年决算数增加1.77万元,增长4.89%。主要原因是退休人员经费增加。
3、住房保障支出18.12万元,主要用于住房改革支出,比2014年决算数增2.20万元,增长12.14%。主要原因是在职人员经费增加。。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2015年度财政拨款收入说明
台山市统计局2015年度财政拨款收入合计387.05万元,年初财政拨款结转结余0.99万元。其中:一般公共预算财政拨款收入386.06万元,比年初预算数减少13.84 万元,下降2.32%;主要原因是人员经费支出减少;2015年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入。
(二)2015年度财政拨款支出说明
台山市统计局2015年度财政拨款支出合计387.05万元。其中:一般公共预算财政拨款支出386.06万元,比年初预算数减少13.84万元,下降2.32 %;主要原因是人员经费支出减少。2015年本部门没有政府性基金预算财政拨款支出。
1、工资福利支出209.30万元,占支出的54.08%。主要包括基本工资54.95万元、津贴补贴119.80万元、奖金25.76万元、其他社会保障缴费8.79万元。
2、商品和服务支出34.11万元,占支出的8.81%。主要包括办公费0.99万元、印刷费3.80万元、水费0.65万元、电费2.34万元、邮电费2.84万元、差旅费5.28万元、维修(护)费4.22万元、会议费2.40万元、公务接待费2.58万元、公务用车运行维护费9.01万元。
3、对个人和家庭的补助支出54.28万元,占支出的14.02%。主要是办公设备购置费38.16万元、住房公积金18.12万元。
4、其他资本性支出38.00万元,占支出的9.82%。主要办公设置购置费38.00万元。
5、项目支出51.36万元,占支出的13.27%。比上年决算增加22.00万元,增长17.53%。占24.44%,主要是第三次全国农业普查经费增加。其中是用于台山市第三次全国农业普查经费13.30万元;劳动力抽样调查经费1.50万元;人口统计表格印刷费等7.90万元;常年性城镇、农村住户、人口和多项目标复合抽样调查经费6.00万元;业务费11.00万元;电信光纤通讯费1.00万元;临时聘用人员经费9.60万元;社会治安视频监控系统租用费1.06万元。
分功能科目看。一是一般公共服务(类)统计信息事务(款)387.05万元,主要用于行政运行311.97万元,专项普查活动13.30万元,统计抽样调查7.50万元,主要是用于行政运行和项目支出;二是社会保障和就业支出36.16万元,主要用于退休人员补贴支出;三是住房保障支出18.12万元,主要用于在职人员住房公积金支出。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2015年台山市统计局用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计11.59万元,总体情况如下:
台山市统计局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.59万元,完成预算13.69万元的84.66%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与去年同期没有增减变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.01万元,完成预算10.81万元的83.35%;公务接待费支出决算为2.58万元,完成预算2.88万元的89.58%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数11.59万元,比上年减少2.10万元,下降15.34 %。具体情况如下:
1、2015年本部门没有因公出国(境)经费支出。
2、2015年本部门没有公务用车辆购置费支出。
3、公务用车购置及运行维护费支出9.01万元。主要包括:(1)公务用车保有量2部。(2)全年公务用车运行维护费支出9.01万元,主要用于公务车燃料、维修保养、车辆保险、路桥通行费等支出。根据市公务用车改革方案,2015年10月开始,我局封存其中一部公务用车,车辆运行维护费与去年同期减少1.78万元,减少16.50%。
4、公务接待费支出2.58万元,主要包括上级公务、统计业务部门进行业务交流等按公务接待规定的支出。全年接待人次比上年有所减少,公务接待27次,共251人次,与去年同期减少0.30万元,减少10.42%。主要原因是:2015年我局严格控制公务接待人次、严格公务接待标准,全年公务接待费用略有减少。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出72.11万元,比上年增加12.15万元,增长55.33%。主要原因:是用于保障机关正常运行购买货物或服务的各项支出增加,包括办公费0.99万元、印刷费3.80万元,办公用房水费0.65万元,办公用房电费2.34万元、邮电费2.84万元、差旅费5.28万元、维修(护)费4.22万元、会议费2.40万元、公务接待费2.58万元、公务用车运行维护费9.01万元。办公设备购置支出38.00万元。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门没有政府采购预算安排支出。
(三)国有资产占用情况
截至2014年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:固定资产97.18万元,固定资产原价97.18万元,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2015年本部门没有预算绩效安排支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款):反映统计、信息事务方面的支出。
十、统计信息事务(类)行政运行(款):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十一、统计信息事务(类)专项普查活动(款):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
十二、统计信息事务(类)统计抽样调查(款):反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
十三、统计信息事务(类)其他统计信息事务支出(款):反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。
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