内设机构
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2018-10-05 15:09:29
- 来源: 本网
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台山市审计局内设6个职能股(室):
(一)办公室。
负责文电、会务、机要、档案、信访、纪检、党群等机关日常工作;承担信息、保密、政务公开、财务、统计、保卫、信息化建设、离退休人员服务、工青妇、计生等工作;负责机关人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、审计专业技术考评等工作;拟订审计工作的规划、计划和年度审计项目计划等工作。负责人:马维国,电话:5672195
(二)经济责任审计股。
组织开展经济责任审计工作;承担全市经济责任审计工作的协调、管理和业务指导工作,指导和监督农村集体经济审计工作;承担市经济责任审计工作部门联席会议有关工作。负责人:朱雪云,电话:5677066
(三)行政事业审计股。
组织审计市本级财政预算执行情况和其他财政收支情况;组织审计各镇(场)人民政府预算执行、决算和其他财政收支情况;组织审计市地方税务系统税收征管情况;组织审计市直党政群机关和事业单位、社会团体的预算执行情况和决算;组织审计市直党政群机关及各镇(场)人民政府管理的专项资金;开展相关专项审计调查。负责人:马荣富,电话:5661194
(四)企业审计股。
组织审计市属资产经营公司、授权经营企业集团等国有以及国有控股企业的资产、负债、损益;组织审计市驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计市属国有企业的境外资产、负债和损益;组织审计国际组织和外国政府贷款、援助项目的财务收支;组织审计市属国有金融机构的资产、负债、损益;开展相关专项审计调查。负责人:谭仕斌,电话:5662179
(五)综合审计股。
组织审计市直人力资源和社会保障、卫生等主管部门、各镇(场)人民政府管理和其他单位受市人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金等;组织审计市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;组织绩效审计、管理审计工作;承担社会审计和内部审计的监督工作。负责审计项目复核和质量检查,审理有关审计业务事项。承担有关行政复议和行政应诉等工作。负责人:谭畅儒,电话:5671140
(六)法规审理股 。
拟订审计业务制度;审理有关审计业务事项,审核审计报告、审计决定、移送处理书等文书;依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题;牵头起草审计发现问题的纠正和处理结果报告,承担审计结果的综合开发利用工作;承担内部审计的监督工作;承担有关行政复议和行政诉讼等工作;监督审计执法行为。负责人:刘峻燕,电话:5673179
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