2014年台山市审计局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
台山市审计局是台山市人民政府主管审计工作的工作部门,实行市人民政府和上级审计机关双重领导体制,内设六个职能股室,分别是:办公室、行政事业审计股、经济责任审计股、企业审计股、综合审计股和法规审理股。
台山市审计局主要职能:
1、贯彻执行国家和省有关审计工作的方针政策和法律法规,制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
2、负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
3、向市人民政府和上级审计机关提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。向市人民政府和上级审计机关报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向政府有关部门通报审计情况及向社会公布审计结果。
4、直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职能范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:⑴市本级预算执行情况和其他财政收支,市本级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支。⑵各镇人民政府(街道办、农场,下同)预算的执行情况、决算和其他财政收支,市财政转移支付资金。⑶使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。⑷市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。⑸市属资产经营公司、授权经营企业集团等国有以及国有持股企业的资产、负债、损益。⑹市人民政府有关部门和其他单位受市人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。⑺上级审计机关授权审计的中央、省直属企事业单位的财务收支,国有金融机构的资产、负债、损益,以及国际组织和外国政府贷款、援助项目的财务收支。⑻法律、法规规定应当由市审计局审计的其他事项。
5、按规定对各镇(街、场)党政主要负责人和市委、市政府直属部门主要负责人及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
6、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7、依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
8、指导和监督内部审计工作和农村集体经济审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9、组织审计市驻外非经营性机构财务收支,依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。
10、承担市级财政支出项目的绩效审计工作,开展相关专项审计调查,评价财政资金的使用效益和政府绩效管理水平。
11、承办市人民政府和上级审计机关交办的其他事项。
(二)人员构成情况
经核定,行政编制24名,现在编在职21名,其中局长1人、副局长3人、总审计师1人、副主任科员2人、正副股长(主任)7人,科员7人(工会正副主席2人、妇委会主任1人)。退休12人。
(三)决算年度的主要工作任务
2014年,我局认真履行审计监督职责,根据市委、市政府和上级审计机关审计工作安排,共完成市本级预算执行和其他财政收支审计、地税征管审计、党政领导经济责任审计、政府融资资金使用和管理情况审计、民生专项资金等审计项目共26个,以及经市委、市政府和上级审计机关交办的其他各项审计工作任务。
二、收入决算说明
2014年收入决算422.35万元,其中:财政拨款收入418.95万元,其他收入3.40万元。
三、支出决算说明
2014年支出决算340.17万元,其中:财政拨款支出339.91万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出312.81万元,占92.03%,其中:工资福利支出192.65万元,对个人和家庭的补助支出71.30万元,商品和服务支出48.86万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算27.10万元,占7.97%,主要支出项目是其他审计事务支出。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共22.55万元,具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,全年未发生因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.78万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量3辆,全年运行维护费支出14.78万元,平均每辆4.93万元。对比2013年支出33.94万元减少19.16万元,降幅56.45%,支出减少的原因是2014年未发生车辆购置支出及严格执行“三公”经费比上年只减不增的规定控制运行维护费支出。
3.公务接待费支出7.77万元,主要用于国内公务接待、审计专项经费支出。对比2013年支出8.36万元减少0.59万元,降幅7.06%。
台山市审计局
2015年10月8日
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门:台山市审计局 |
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单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4,189,471.84 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
2,688,718.98 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|
六、其他收入 |
6 |
34,067.84 |
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
537,770.84 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
175,183.50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
49 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
|
|
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
4,223,539.68 |
本年支出合计 |
52 |
3,401,673.32 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
|
|
|
年初结转和结余 |
26 |
1,172,364.37 |
年末结转和结余 |
54 |
1,994,230.73 |
|
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
|
合计 |
28 |
5,395,904.05 |
合计 |
56 |
5,395,904.05 |
|
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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|
收入决算表 |
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公开02表 |
|
部门:台山市审计局 |
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|
单位:元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,223,539.68 |
4,189,471.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34,067.84 |
|
2010801 |
一般公共服务支出--审计事务--行政运行 |
2,626,517.50 |
2,626,517.50 |
|
|
|
|
|
|
2010899 |
一般公共服务支出--审计事务--其他审计事务支出 |
884,067.84 |
850,000.00 |
|
|
|
|
34,067.84 |
|
2080501 |
社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--归口管理的行政单位离退休 |
537,770.84 |
537,770.84 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房保障支出--住房改革支出--住房公积金 |
175,183.50 |
175,183.50 |
|
|
|
|
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|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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公开03表 |
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|
部门:台山市审计局 |
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单位:元 |
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|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,401,673.32 |
3,130,655.72 |
271,017.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010801 |
一般公共服务支出--审计事务--行政运行 |
2,225,717.78 |
2,225,717.78 |
|
|
|
|
|
|
2010899 |
一般公共服务支出--审计事务--其他审计事务支出 |
463,001.20 |
191,983.60 |
271,017.60 |
|
|
|
|
|
2080501 |
社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--归口管理的行政单位离退休 |
537,770.84 |
537,770.84 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房保障支出--住房改革支出--住房公积金 |
175,183.50 |
175,183.50 |
|
|
|
|
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|
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|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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部门:台山市·审计局 |
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单位:元 |
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收入 |
支出 |
|
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,189,471.84 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
2,686,168.98 |
2,686,168.98 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
537,770.84 |
537,770.84 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
175,183.50 |
175,183.50 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
4,189,471.84 |
本年支出合计 |
53 |
3,399,123.32 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,041,491.61 |
年末结转和结余 |
54 |
1,831,840.13 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
1,041,491.61 |
|
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|
合计 |
29 |
5,230,963.45 |
合计 |
58 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:台山市审计局 |
|
|
单位:元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
3,399,123.32 |
3,128,105.72 |
271,017.60 |
2010801 |
一般公共服务支出--审计事务--行政运行 |
2,225,717.78 |
2,225,717.78 |
|
2010899 |
一般公共服务支出--审计事务--其他审计事务支出 |
460,451.20 |
189,433.60 |
271,017.60 |
2080501 |
社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--归口管理的行政单位离退休 |
537,770.84 |
537,770.84 |
|
2210201 |
住房保障支出--住房改革支出--住房公积金 |
175,183.50 |
175,183.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:台山市审计局 |
|
|
单位:元 |
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
3,128,105.72 |
2,639,514.04 |
488,591.68 |
2010801 |
一般公共服务支出--审计事务--行政运行 |
2,225,717.78 |
1,926,559.70 |
299,158.08 |
2010899 |
一般公共服务支出--审计事务--其他审计事务支出 |
189,433.60 |
|
189,433.60 |
2080501 |
社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--归口管理的行政单位离退休 |
537,770.84 |
537,770.84 |
|
2210201 |
住房保障支出--住房改革支出--住房公积金 |
175,183.50 |
175,183.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
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|
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|
公开07表 |
部门:台山市审计局 |
|
|
|
单位:万元 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
22.55 |
0.00 |
14.78 |
0.00 |
14.78 |
7.77 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:台山市审计局 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |