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台山市林业局2014年部门决算信息及“三公”经费信息
  • 2015-09-30 02:02:27
  • 来源: 本网
  • 发布机构:本网
  • 【字体:    

 

部门决算公开表1
       
 2014年台山市林业局部门收支决算总表
单位名称:     单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、公共财政预算收入      3,153.19 一、一般公共服务  
    二、国防  
二、基金预算收入      1,195.11 三、公共安全  
    四、教育  
三、专款专用资金收入   五、科学技术  
    六、文化体育与传媒  
四、事业收入   七、社会保障和就业        116.20
    八、医疗卫生与计划生育  
五、事业单位经营收入   九、节能环保  
    十、城乡社区  
六、其他收入   十一、农林水      4,389.60
    十二、交通运输  
    十三、资源勘探电力信息等  
    十四、商业服务业等  
    十五、金融  
    十六、国土海洋气象等  
    十七、住房保障         28.51
    十八、粮油物资储备  
    十九、国债还本付息  
    二十、其他支出  
       
本年收入合计     4,348.30 本年支出合计     4,534.31
七、上级补助收入   二十一、上缴上级支出  
八、附属单位上缴收入   二十二、对附属单补助支出  
九、用事业基金弥补收支差额   二十三、结转下年  
十、上年结转结余        186.01    
       
       
收入总计     4,534.31 支出总计     4,534.31
注:按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数,其中:教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。

部门决算公开表2      
             
 2014年台山市林业局部门公共财政决算拨款
及基金决算拨款支出预算表(基本支出)
单位:台山市林业局                            单位:万元
科目编码 科目名称 合计 公共财政
预算拨款
基金预算
拨款
      合 计 432.60 432.60  
208     社会保障和就业支出      
208 05   行政事业单位离退休      
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 115.31 115.31  
208 05 02 事业单位离退休 0.89 0.89  
213     农林水支出      
213 01   农业      
213 01 01 行政运行(农业) 14.42 14.42  
213 02   林业      
213 02 01 行政运行(林业) 273.47 273.47  
221 02 01 住房公积金 28.51 28.51  
             
             
             
             

部门决算公开表3      
             
 2014年台山市林业局部门公共财政决算拨款
及基金决算拨款支出预算表(项目支出)
单位:台山市林业局                            单位:万元
科目编码 科目名称 合计 公共财政
预算拨款
基金预算
拨款
      合 计 3,915.70 2,720.59 1,195.11
213     农林水支出      
213 02   林业      
213 02 04 林业事业机构 20.00 20.00  
213 02 05 森林培育(育林基金支出) 807.14 807.14  
213 02 09 森林生态效益补偿 1486.38 1486.38  
213 02 13 林业执法与监督 13 13  
213 02 34 林业防灾减灾 10 10  
213 02 99 其他林业支出 248.1 248.1  
213 03   水利      
213 03 05 水利工程建设 135.97 135.97  
213 61   育林基金支出      
213 61 01 森林培育 147.62   147.62
213 61 03 森林防火(育林基金支出) 65   65
213 61 04 森林资源监测(育林基金支出) 49.88   49.88
213 61 05 林业技术推广(育林基金支出) 60.00   60.00
213 61 99 其他育林基金支出 178   178
213 62   森林植被恢复费安排的支出      
213 62 03 森林培育 138.92   138.92
213 62 99 基他森林植被恢复费安排的支出 555.69   555.69

部门决算公开表4  
   
 2014年“三公”经费决算财政拨款情况统计表
单位名称:台山市林业局                            单位:万元
项目 本年预算数
合计 50.89
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费 10.69
3、公务用车费 40.20
其中:(1)公务用车运行维护费 40.20
      (2)公务用车购置  
    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

2014年度台山市林业部门决算公开
2014年台山市林业部门决算基本情况说明
 
  一、部门基本情况
一)部门机构设置。林业局是市人民政府的工作组成部门,主管全市的林业工作。林业局内设有办公室、计划财务股、林政股、营林科技股和市森林防火指挥部办公室等5个职能股室;直属行政单位有市公安局森林分局,分局内设政秘股、治安股和法制股3个职能股室;属下事业单位有台山市森林病虫害防治站。
(二)林业局的主要职责。林业局的主要职责有以下几项:
1、贯彻执行国家和省林业工作的方针政策和法律法规,编制林业建设总体规划,组织实施和指导林业执法工作。
2、组织指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作。
3、负责森林资源动态监测和调查统计;审批和监督林木、竹林的采伐、运输、经营和加工;依法管理林木和林地,监督林地开发利用。
4、组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用。
5、组织协调森林防火工作,指导森林消防队伍建设。
6、指导林业基本建设,管理市级林业事业费、林业基金和林业专项贷款计划;监管林业资金的使用,指导林业财会工作。
7、承担市绿化委员会、市森林防火指挥部的日常工作。
8、承办市人民政府和上级林业主管部门交办的其它事项。
(三)人员构成情况。
林业局行政编制38人,其中局机关行政编制20人,市公安局森林分局行政编制18名,事业编制3人。我局实有人员65人,其中局机关行政人员15人,市公安局森林分局行政人员17名,事业编制人员3名,工勤1名。另外,离退休人员29人,其中离休人员3名,退休人员26名。
(三)决算年度的主要工作任务                  
1、深入开展党的群众路线教育实践活动,紧紧围绕“生态林业和民生林业”两大主题,重点抓好以下7项林业重点工程建设:一是抓好沿海防护林带建设工程11.4公里,提高沿海防护林防风减灾能力;二是完成西部沿海高速景观林带建设81公里,提升生态景观林带观赏层次;三是完成森林植被恢复费重点项目工程建设,完成森林碳汇工程造林和抚育面积2569亩,有力地促进了我市林业的可持续发展;四是抓好森林碳汇重点生态工程建设;五是落实市饮用水源水源林调整工作,六是林业科技推广、林业有害生物防治、林业执法与监督等森林资源管护监测工作得到有力保障,森林防火工作措施得力,七、森林生态效益补偿资金发放工作。
2、通过部门预算的编制,规范了本部门的内部管理制度,使得收支更加合理,实现收支平衡和量财办事、保障重点,提高了资金使用效益,确保了资金使用安全。
  二、收入决算说明
我局2014年部门收入决算4534.31万元。其中:政府性基金1195.11万元。
三、支出决算说明
  2014年支出决算4534.31万元。包括:
(一)基本支出618.61万元,占13.6%。主要为:人员经费支出416.24万元,日常公用经费支出202.37万元。
(二)项目支出3915.70万元,占86.4%。按支出功能划分,具体如下:
1、林业类森林培育、森林生态效益补偿、林业执法与监督、其他林业支出2584.62万元。
2、水利类水利工程建设135.97万元。
3、育林基金支出500.50万元。
4、森林植被恢复费安排支出类694.61万元。
  四、“三公”经费决算说明
  2014年台山市林业局用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计50.89万元。
  (一)因公出国(境)经费支出0万元。
(二)公务用车购置费支出0万元。
(三)公务用车运行维护费支出40.20万元,主要包括公务车燃料、维修保养、车辆保险、路桥通行费等支出。比上年减少3.22万元,降幅8%。原因:加强车辆保养,减少车辆维修。公务用车购置及保有情况:没有公务用车购置,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。
  (四)公务接待费支出10.69万元,主要包括上级公务、进行业务交流等按公务接待规定的支出。比上年减少1.2万元,降幅11%。原因:降低公务接待标准,节约开支。公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待115批次,800人次,共10.69万元。
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