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2014年原台山市科技局部门决算表
  • 2015-10-10 06:40:47
  • 来源: 本网
  • 发布机构:台山政府网
  • 【字体:    

收入支出决算总表
          公开01表
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 766.22 一、一般公共服务支出 29  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 34 649.84
  7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36 101.40
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 2.60
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47 12.38
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、国债还本付息支出 49  
  22   二十二、其他支出 50  
  23     51  
本年收入合计 24 766.22 本年支出合计 52 766.22
         用事业基金弥补收支差额 25                   结余分配 53  
         年初结转和结余 26                   年末结转和结余 54  
  27     55  
合计 28 766.22 合计 56 766.22
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

收入决算表
                  公开02表
部门:台山市科学技术局             单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 766.22 766.22          
206 科学技术支出 649.84 649.84          
20601 科学技术管理事务 144.84 144.84          
2060101   行政运行 144.84 144.84          
20607 科学技术普及 86.00 86.00          
2060702   科普活动 80.00 80.00          
2060703   青少年科技活动 1.00 1.00          
2060799   其他科学技术普及支出 5.00 5.00          
20699 其他科学技术支出 419.00 419.00          
2069999   其他科学技术支出 419.00 419.00          
208 社会保障和就业支出 101.40 101.40          
20805 行政事业单位离退休 101.40 101.40          
2080501   归口管理的行政单位离退休 101.40 101.40          
210 医疗卫生与计划生育支出 2.60 2.60          
21005 医疗保障 2.60 2.60          
2100501   行政单位医疗 2.60 2.60          
221 住房保障支出 12.38 12.38          
22102 住房改革支出 12.38 12.38          
2210201   住房公积金 12.38 12.38          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
                公开03表
部门:台山市科学技术局           单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 766.22 261.22 505.00      
206 科学技术支出 649.84 144.84 505.00      
20601 科学技术管理事务 144.84 144.84        
2060101   行政运行 144.84 144.84        
20607 科学技术普及 86.00   86.00      
2060702   科普活动 80.00   80.00      
2060703   青少年科技活动 1.00   1.00      
2060799   其他科学技术普及支出 5.00   5.00      
20699 其他科学技术支出 419.00   419.00      
2069999   其他科学技术支出 419.00   419.00      
208 社会保障和就业支出 101.40 101.40        
20805 行政事业单位离退休 101.40 101.40        
2080501   归口管理的行政单位离退休 101.40 101.40        
210 医疗卫生与计划生育支出 2.60 2.60        
21005 医疗保障 2.60 2.60        
2100501   行政单位医疗 2.60 2.60        
221 住房保障支出 12.38 12.38        
22102 住房改革支出 12.38 12.38        
2210201   住房公积金 12.38 12.38        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:台山市科学技术局             单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 766.22 一、一般公共服务支出 30      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35 649.84 649.84  
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 101.40 101.40  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 2.60 2.60  
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 12.38 12.38  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、国债还本付息支出 50      
  22   二十二、其他支出 51      
  23     52      
本年收入合计 24 766.22 本年支出合计 53 766.22 766.22  
年初财政拨款结转和结余 25   年末结转和结余 54      
      一般公共预算财政拨款 26     55      
        政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
合计 29 766.22 合计 58 766.22 766.22  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
部门:台山市科学技术局     单位:万元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 766.22 261.22 505.00
206 科学技术支出 649.84 144.84 505.00
20601 科学技术管理事务 144.84 144.84  
2060101   行政运行 144.84 144.84  
20607 科学技术普及 86.00   86.00
2060702   科普活动 80.00   80.00
2060703   青少年科技活动 1.00   1.00
2060799   其他科学技术普及支出 5.00   5.00
20699 其他科学技术支出 419.00   419.00
2069999   其他科学技术支出 419.00   419.00
208 社会保障和就业支出 101.40 101.40  
20805 行政事业单位离退休 101.40 101.40  
2080501   归口管理的行政单位离退休 101.40 101.40  
210 医疗卫生与计划生育支出 2.60 2.60  
21005 医疗保障 2.60 2.60  
2100501   行政单位医疗 2.60 2.60  
221 住房保障支出 12.38 12.38  
22102 住房改革支出 12.38 12.38  
2210201   住房公积金 12.38 12.38  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06
部门:台山市科学技术局     单位:万元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 261.22 232.62 28.60
206 科学技术支出 144.84 116.24 28.60
20601 科学技术管理事务 144.84 116.24 28.60
2060101   行政运行 144.84 116.24 28.60
208 社会保障和就业支出 101.40 101.40  
20805 行政事业单位离退休 101.40 101.40  
2080501   归口管理的行政单位离退休 101.40 101.40  
210 医疗卫生与计划生育支出 2.60 2.60  
21005 医疗保障 2.60 2.60  
2100501   行政单位医疗 2.60 2.60  
221 住房保障支出 12.38 12.38  
22102 住房改革支出 12.38 12.38  
2210201   住房公积金 12.38 12.38  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          公开07
部门:台山市科学技术局       单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
6.13   5.31   5.31 0.82

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
部门:台山市科学技术局           单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

2014年台山市科学技术局
部门决算基本情况说明
 
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
 1、内设机构:办公室、计划股、科技管理股、科协、知识产权办、地震股。
2、主要职能是:贯彻执行国家和省、市有关科技、知识产权及地震工作的方针和政策,组织编报和实施科技计划项目;归口管理科技成果的申报、鉴定、应用和推广工作;负责科学技术奖的组织实施工作;归口管理高新技术企业、民营科技企业的申报,负责审批管理科技三项费用;管理全市知识产权工作,做好企业和个人的专利申请,协调处理专利纠纷负责弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进实用技术;负责管理和指导所属的学会、协会、研究会的业务工作。
   (二)人员构成情况
我局核定编制14人。其中:局长1人,副局长3人,纪
检组长1人。目前在职人员14人,离退休干部27人。
二、收入决算说明
2014年收入决算766.22万元,其中:财政拨款收入766.22万元。
三、支出决算说明
2014年支出决算766.22万元,其中:财政拨款支出766.22万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出261.22万元,占34.09%,其中:人员经费232.62万元,日常公用经费28.6万元;项目支出决算505万元,占65.91%,主要支出项目有科学技术普及86万元,其他科学技术支出419万元。
四、“三公经费”支出说明
2014年“三公经费”财政拨款支出共6.13万元,具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。与去年对比无增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.31万元,主要包括:公务车保有量1辆,全年运行维护费支出5.31万元,平均每辆5.31万元。公务用车运行维护费支出比去年减少0.59万元,主要原因我局进一步规范公务用车管理使用,局领导不再配备专车,全部车辆由办公室统一调度管理,提高公车使用效率。同时,我局还注重对驾驶员的教育和培训工作,增强驾驶员节油意识,对公车注重定期保养,保持车辆良好的状态,降低公车维修费用。
3.公务接待28批次,168人次,共支出0.82万元,主要用于国内公务接待支出。公务接待费用比去年减少1.08万元,主要原因2014年我局公务接待次数和规模减少,同时我局进一步规范公务接待,严格按照接待标准执行,厉行节约,减少公务接待支出。
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