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一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
台山市地方公路管理站是管理台山境内地养公路的管理机构,依法对全市地养公路进行建设、管理、养护。
下属管辖十一个道班:宝兴班、双塘班、海桥班、白石班、联安班、隆美班、大塘班、白沙班、上川班、下川班及那扶班。
(二)人员构成情况
台山市地方公路站编制人数66人,实有人数53人,离退休55人,临工73人。
(三)预算年度的主要工作任务
2016年,以市交通大会战为契机,切实加强地方公路管理、建设和养护,进一步提高行业管理水平,努力推动各项工作上的新台阶。主要计划抓好以下几项工作:
1、主要抓好公路全面养护工作。
坚持建养并重的原则,加强公路养护管理,切实提高养护质量,确保公路安全畅通。一是做好日常养护,加强养护计划管理,切实做好公路日常小修保养工作;二是进一步加强桥梁管养力度,按照公路桥涵养护规范的规定和要求,加强桥梁的巡查和检测,随时掌握桥梁技术状况,保证公路桥梁安全;三是继续抓好公路沿线绿化补种任务。
2、主要工程项目建设。
(1)台山市乡道Y036缸大线锦乡至墩寨段列入2016年的重点民生工程(共
(2)台山市Y038那平线鱼鳞石桥改建工程已进入施工招标阶段,计划2016年1月完成招标工作,施工工期5个月,计划6月份(汛期前)全面完成建设。
(3)台山市X543横东线路面大修工程、全长
(4)确保台山市X545台蚬线路面大修改善工程在2016年春运前全面完成通车和路面安全畅通,继续抓好项目的交工验收、检测、工程结算等后续工作。
3、抓好绿道代养。
抓好省立“三号线”和城市绿道代养工作。全面提高绿道使用功能和质量,延长绿道使用寿命,最大限度地发挥绿道的功能、把绿道建设成一条畅、洁、绿、美和具有侨乡特色风景线。
二、收入预算说明
收入决算总规模、各项收入决算。格式如下:
2016年部门收入预算752.44万元,其中:财政预算拨款收入752.44万元,占100%。
三、支出预算说明
2016年支出预算752.44万元,其中资金来源是:一般公共财政预算拨款752.44万元,比上年增加185.35万元,增长32.68%。主要原因一是2015年预算项目支出(交通“六费”替代性收入返还款)和临工工资由市交通运输局编制,2016年项目支出分别是133.02万元和245.73万元由市公路管理站编制。二是因政策性调资,增加工资福利支出23.08万元;三是商品和服务支出(公用经费)减少15万元。
2016年支出预算按用途划分,人员支出预算373.69万元,占支出预算49.66%;临工工资支出预算245.73万元,占支出预算32.66%;行政事业单位运转经费支出预算86.91万元,占支出预算11.55%;其他项目类支出预算46.11万元,占支出预算6.13%。
四、“三公经费”支出说明
2016年台山市地方公路管理站用财政拨款预算的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计共35万元。
(一)2016年预算因公出国(境)经费支出0万元。
(二)2016年预算公务用车运行维护费支出33.6万元,主要包括一般公务用车运行维护费用。主要是我站于本年度独立编制预算,并严格执行中央八项规定及各级政府有关规定,加强公务用车的管理和使用。
(三)2016年预算车辆购置费0万元。
(四)2016年预算公务接待费支出1.4万元,主要包括江门检查、审计及各级部门的业务指导和检查活动等接待支出。比上年减少8.6万元。主要是严格执行中央八项规定及各级政府有关规定,加强业务接待的管理,严格执行有关标准。
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