一、部门基本情况
(一)主要职能
预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击
恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、
危险物品;管理户口、
居民身份证、国籍、出入境事务和
外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共
信息网络的安全监察工作;指导和监督
国家机关、
社会团体、企业
事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导
治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治
安防范工作。
(二)部门构成
台山市公安局设立市直行政机关单位1个。
(三)人员构成情况
台山市公安局编制711人,实有625人,离退休192人。
二、收入预算说明
2015年部门收入预算12,856.3105万元,其中:公共财政预算收入12,856.3105万元。
三、支出预算说明
(一)支出总体情况
2015年部门支出预算12,856.3105万元,其中本年支出12,856.3105万元,占100%,包括:公共安全(类)支出12,102.1077万元,占94.13%;社会保障和就业(类)支出306万元,占2.3%;医疗卫生与计划生育(类)支出30万元,占0.2%;住房保障(类)支出510万元,占3.9%。
(二)公共财政预算支出情况
2015年公共财政预算拨款安排的支出共12,856.3105万元。其中:基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)8,836.117万元。项目支出预算4,020.1935万元。主要支出项目有行政运行1,905.3215万元,智能交通道路建设项目236.1692万元,公安业务费支出1,970.5万元。
四、“三公”经费预算说明
2015年台山市公安局用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计573.865万元。
(一)公务用车购置费支出53.865万元,比上年减少96.135万元。减少的原因是今年车辆需报废更新的比上一年减少了。
(二)公务用车运行维护费支出450万元,比2014年预算增加了100万元。主要是因为预计今年办案专项行动增加,车辆的使用频率增加,损耗也跟着增加,故公务用车运行维护费相应增加。
(三)公务接待费支出50万元,比上年预算减少10万元。减少的原因是我局今年严格执行中央八项规定要求,严格控制接待次数与人数。预计今年接待1000人次,接待10000人左右。
(四)因公出国(境)经费支出0万元,与上年相比无增减变化。