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2015年度台山市粮食局部门基本情况
说明及决算公开
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
台山市粮食局是市人民政府直属事业单位,正科级,赋予粮食行政管理职能。市粮食局设6个内设机构: ①办公室。负责文电、会务、机要等日常运转工作;负责局机关对外宣传和信息发布工作;负责保密、档案、信访件(函)办转工作;负责粮食管理系统信息化建设;组织制定局机关内部管理制度并组织实施,起草局年度工作计划和工作总结;负责后勤服务和管理机关物业等工作。②监督检查股。组织实施粮食流通监督检查,监督检查粮食流通有关法律、法规、政策的执行情况;监督检查地方储备粮油计划、数量、质量、储存安全和技术规范的执行情况,承担地方权限的粮食收购资格审核;承担粮食库存检查工作;指导粮食行业安全生产工作;承担粮食供需平衡调查、全市粮油购销和储备粮油报表统计;拟订粮食市场调控、监测预警和应急保障政策措施并组织实施;建立和完善粮食信息网络,收购粮食价格行情信息,掌握市场粮食行情变化。③法规股。拟定粮食普法规划并组织实施,组织研究本市粮食流通重大问题,承办有关粮食行政复议和行政应诉工作;负责组织落实粮食工作考评有关工作;负责组织粮食安全责任考核工作;研究提出本市粮油宏观调控、总量平衡中长期规划、地方储备规模、品种布局和动用地方储备粮油的建议;指导粮食行业协会工作。④科技储运股(军粮供应办公室)。负责本行政区域的粮油仓储监督管理工作;负责粮油商品、各种储备粮油的储存、防化、调运的管理工作,执行国家粮油质量标准和粮油检测制度;指导和检查全市国有粮食购销企业的粮油保管、储存安全、开展“四无粮仓”等规范化管理活动,组织鉴定、推广粮油储藏安全的新技术,实施科学保粮;负责国有粮食企业基建资金规划、审核、报批和工程结算管理;做好各种存粮和仓储的统计;承担本地区军供粮油管理工作;指导下属企业粮食仓储管理和安全储存工作;负责国有粮食企业资产的管理工作;承担军粮供应管理工作。⑤财会企业股。负责拟定粮食收购、储备和军供所需资金并协调落实;管理各专项资金的补贴、储备粮油费用的拨补、结算等管理工作;代表市粮食行政管理部门指导、监督粮食企业财会工作,组织实施财务会计制度,负责年度总预算、总结算,编写财会分析;监督指导国有粮食企业经营管理和扭亏增盈,负责内部审计,监督检查财务挂帐有关政策的执行情况,负责局的财务和资产管理工作。⑥人事监察股。负责局机关和直属单位纪检、监察和党群工作;负责机关和下属企业的人事管理、机构编制、劳动工资、人员培训、安全保卫和离退休人员服务等工作。
(二)人员构成情况
局机关共有编制22人,实有在职人员20人,离退休人数38人(含离岗退养1人,离退休 37人)。
(三)决算年度的主要工作任务
1、对财务报表的编制,我们一贯遵循认真、及时、准确的原则,一丝不苟,对每项指标内容认真审核,如实地进行编报,为领导管理、经营决策提供重要依据。
2、针对财政下达的各项部门指标,我局严格按照指标开展相关工作,落实经费预算的实施,合理安排资金,并每个季度进行一次汇总,保障资金的正常运转。
3、严格审批公务差旅活动、因公出国(境)、公务用车和公务接待,千方百计压缩一般性支出,降低行政运行成本。
二、收入支出决算说明
2015年收入决算1902.31万元,其中:财政拨款收入1902.31万元。
2015年支出决算1902.31万元,其中:财政拨款支出1902.31万元。
2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出385.33万元,占20.26%,其中:工资福利支出196.76万元,对个人和家庭的补助178.04万元,商品和服务支出10.53万元;项目支出决算1516.98万元,占79.74%,主要支出项目有:
1、粮食执法经费9.5万元。
2、粮食库存检查工作经费4万元。
3、应急粮油费用补贴10万元。
4、用于珍香米业分公司生产设备的更新改造221.11万元。
5、广东省海岛供网点维修改造项目2014年预算内基建投资预算67.77万元。
6、新增储备粮油利费补贴197万元。
7、地方储备粮利费补贴520万元。
8、新增储备粮油仓建设贷款利息18.34万元。
9、军供仓储建设贷款利息17.96万元。
10.预安排地方储备粮利费补贴151.3万元。
11、新增地方储备仓储设计维修改造项目启动资金300万元。
三、“三公经费”支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共4.8万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排出国团组0个、0人次。不存在增减变化的情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.8万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元;(2)公务车保有量2辆,全年运行维护费支出4.8万元,平均每辆 2.4万元。2014年公务用车运行维护费4.8万元,与上年同期数持平,不存在增减变化情况。
3.公务接待费支出0万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务接待批次为0,人数为0,接待费比与同期数持平,没有增减变化情况。
附件:1. 收入支出决算总表;
2. 收入决算表;
3. 支出决算表;
4. 财政拨款收入支出决算总表;
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表;
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表;
7. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表;
8. 政府性基金预算财政拨款支出决算表。
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