2016年度预算单位部门决算公开
目
录
第一部分
台山市粮食局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分
台山市粮食局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 台山市粮食局2016年部门决算情况说明
第四部分
名词解释
第一部分
台山市粮食局概况
(一)部门主要职责
台山市粮食局是主管粮食工作的职能部门。主要职责:
1、依照有关法律法规以及市人民政府有关规定,对市属国有粮食企业履行出资人职责,对国有资产保值增值负责。贯彻执行国家、省和江门有关粮食工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性法规、规章草案及相关政策并监督执行,拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施,研究提出实施现代粮食流通产业发展战略的建议。
2、研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、粮食购销政策、进出口计划和动用储备粮的建议,指导开展粮食产销合作。
3、承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食宏观调控的具体工作,保障粮食安全。
4、拟订全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。
5、负责县级储备粮的行政管理,会同有关部门研究提出县级储备粮规模、总体布局和计划,会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施,监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全,拟订县级储备粮管理的技术规范并监督执行,指导我市储备粮管理业务。
6、指导全市粮食市场体系建设,会同有关部门拟订粮食市场体系建设发展规划,拟订粮食流通设施建设规划,指导我市粮食仓库维修改造,建立并完善粮食市场信息网络。
7、负责全市粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,参与制定粮食购销价格政策,指导粮食行业科技进步、技术创新和新技术推广,组织拟订地方粮食质量标准及有关技术规范并监督执行。
8、在市委、市政府的领导下,结合本市的实际,开展产学研活动,组织、指导国有粮食企业实行产、购、销结合,参与市场竞争;做好与有关部门的协调沟通,开展调整农业生产结构、粮食产品结构,促进我市粮食生产与流通的协调发展。
9、承办市人民政府和上级粮食行政管理部门交办的其他事项。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入台山市粮食局2016年部门决算编报范围的单位共1个,包括局本级,无下属预算单位。
第二部分
台山市粮食局2016年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
部门:台山市粮食局
|
|
|
|
|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
2500.08
|
八、社会保障和就业支出
|
14
|
147.34
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
15
|
3.40
|
三、事业收入
|
3
|
|
十九、住房保障支出
|
16
|
22.26
|
四、经营收入
|
4
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
17
|
2327.08
|
本年收入合计
|
9
|
2500.08
|
本年支出合计
|
18
|
2500.08
|
用事业基金弥补收支差额
|
10
|
|
结余分配
|
19
|
|
年初结转和结余
|
11
|
|
年末结转和结余
|
20
|
|
|
12
|
|
|
21
|
|
总计
|
13
|
2500.08
|
总计
|
22
|
2500.08
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门:台山市粮食局
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
2500.08
|
2500.08
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.08
|
0.08
|
|
|
|
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
0.08
|
0.08
|
|
|
|
|
|
|
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.02
|
0.02
|
|
|
|
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.06
|
0.06
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
147.27
|
147.27
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
147.27
|
147.27
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
3.40
|
3.40
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
3.40
|
3.40
|
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
2.23
|
2.23
|
|
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
1.17
|
1.17
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
22.26
|
22.26
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
22.26
|
22.26
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
22.26
|
22.26
|
|
|
|
|
|
|
222
|
粮油物资储备支出
|
2327.07
|
2327.07
|
|
|
|
|
|
|
22201
|
粮油事务
|
586.07
|
586.07
|
|
|
|
|
|
|
2220101
|
行政运行
|
292.61
|
292.61
|
|
|
|
|
|
|
2220199
|
其他粮油事务支出
|
293.46
|
293.46
|
|
|
|
|
|
|
22204
|
粮油储备
|
1741.00
|
1741.00
|
|
|
|
|
|
|
2220401
|
储备粮油补贴
|
1741.00
|
1741.00
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:台山市粮食局 单位:万元
项
目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
2500.08
|
465.62
|
2034.46
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.08
|
0.08
|
|
|
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
0.08
|
0.08
|
|
|
|
|
|
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.02
|
0.02
|
|
|
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.06
|
0.06
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
147.27
|
147.27
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
147.27
|
147.27
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
3.40
|
3.40
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
3.40
|
3.40
|
|
|
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
2.23
|
2.23
|
|
|
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
1.17
|
1.17
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
22.26
|
22.26
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
22.26
|
22.26
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
22.26
|
22.26
|
|
|
|
|
|
222
|
粮油物资储备支出
|
2327.07
|
292.61
|
2034.47
|
|
|
|
|
22201
|
粮油事务
|
586.07
|
292.61
|
293.47
|
|
|
|
|
2220101
|
行政运行
|
292.61
|
292.61
|
|
|
|
|
|
2220199
|
其他粮油事务支出
|
293.46
|
|
293.46
|
|
|
|
|
22204
|
粮油储备
|
1741.00
|
|
1741.00
|
|
|
|
|
2220401
|
储备粮油补贴
|
1741.00
|
|
1741.00
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:台山市粮食局 单位:万元
收入
|
支出
|
项
目
|
行次
|
金额
|
项
目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏
次
|
|
1
|
栏
次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2500.08
|
八、社会保障和就业支出
|
7
|
147.34
|
147.34
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
8
|
3.40
|
3.40
|
|
|
3
|
|
十九、住房保障支出
|
9
|
22.26
|
22.26
|
|
|
4
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
10
|
2327.08
|
2327.08
|
|
本年收入合计
|
5
|
2500.08
|
本年支出合计
|
11
|
2500.08
|
2500.08
|
|
总计
|
6
|
2500.08
|
总计
|
12
|
2500.08
|
2500.08
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门:台山市粮食局
|
|
|
|
单位:万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
2500.08
|
465.62
|
2034.46
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.08
|
0.08
|
|
|
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
0.08
|
0.08
|
|
|
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.02
|
0.02
|
|
|
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.06
|
0.06
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
147.27
|
147.27
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
147.27
|
147.27
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
3.40
|
3.40
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
3.40
|
3.40
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
2.23
|
2.23
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
1.17
|
1.17
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
22.26
|
22.26
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
22.26
|
22.26
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
22.26
|
22.26
|
|
|
222
|
粮油物资储备支出
|
2327.07
|
292.61
|
2034.47
|
|
22201
|
粮油事务
|
586.07
|
292.61
|
293.47
|
|
2220101
|
行政运行
|
292.61
|
292.61
|
|
|
2220199
|
其他粮油事务支出
|
293.46
|
|
293.46
|
|
22204
|
粮油储备
|
1741.00
|
|
1741.00
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:台山市粮食局
单位:万元
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
239.82
|
302
|
商品和服务支出
|
52.87
|
|
30101
|
基本工资
|
63.36
|
30201
|
办公费
|
4.25
|
|
30102
|
津贴补贴
|
126.59
|
30202
|
印刷费
|
1.94
|
|
30103
|
奖金
|
23.52
|
30204
|
手续费
|
0.08
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
0.08
|
30205
|
水费
|
1.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
26.26
|
30206
|
电费
|
8.91
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
172.93
|
30207
|
邮电费
|
4.60
|
|
30301
|
离休费
|
6.04
|
30211
|
差旅费
|
8.83
|
|
30302
|
退休费
|
132.81
|
30213
|
维修(护)费
|
3.42
|
|
30305
|
生活补助
|
0.23
|
30215
|
会议费
|
2.25
|
|
30307
|
医疗费
|
3.40
|
30216
|
培训费
|
2.28
|
|
30311
|
住房公积金
|
22.26
|
30217
|
公务接待费
|
1.91
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
8.18
|
30228
|
工会经费
|
3.70
|
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
9.20
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.50
|
|
人员经费合计
|
|
412.75
|
公用经费合计
|
|
52.87
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
部门:台山市粮食局
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
11.11
|
0
|
11.11
|
0
|
9.2
|
1.91
|
11.11
|
0
|
11.11
|
0
|
9.2
|
1.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
部门:台山市粮食局
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
0
|
|
|
|
|
|
|
注:部门本年度政府性基金预算财政拨款收支为0。
说明:该表当年实际没有发生数。
第三部分
台山市粮食局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
台山市粮食局2016年度总收入2500.08万元,其中本年收入2500.08万元。具体情况如下:
财政拨款收入2500.08万元,比上年决算数增加597.77万元,增长31.42 %,主要原因是财政拨款收入增加。
(二)年度支出总体情况
台山市粮食局年度总支出2500.08万元,其中本年支出2500.08万元。具体情况如下:
1. 社会保障和就业(类)支出147.34万元,主要用于工资福利等,比上年决算数减少10.49万元,下降6.65%,主要原因是工资变动。
2.医疗卫生与计划生育(类)支出3.40万元,主要支出项目有社保医保等,比上年决算数增加3.16万元,增长316%,主要原因是工资变动。
3.住房保障(类)支出22.26万元,主要支出项目有住房公积金等,比上年决算数增加2.3万元,增长11.52%,主要原因是工资变动。
4.粮油物资储备支出(类)支出2327.08万元,主要支出项目有地方储备粮利费补贴、新增地方储备仓储设施建设维修资金、“粮安工程”仓储设施维修改造资金等,比上年决算数增加602.81万元,增长34.96%,主要原因是2016年要全额完成上级新下达地方储备粮油任务,增加幅度较大。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
台山市粮食局2016年度财政拨款收入合计2500.08万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2500.08万元,比年初预算数增加355.51万元,增长16.58%;主要原因是2016年年底要全额完成上级新下达地方储备粮油任务,增加幅度较大。
(二)2016年度财政拨款支出说明
台山市粮食局2016年度财政拨款支出合计2500.08万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2500.08万元,比年初预算数增加355.51万元,增长16.58%;主要原因是2016年年底要全额完成上级新下达地方储备粮油任务,增加幅度较大。
分功能科目看,社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助 0.08万元,主要用于财政对工伤、生育保险基金的补助;行政事业单位离退休(类)归口管理的行政单位离退休147.27万元,主要用于归口管理的行政单位离退休;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)3.40万元,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助;住房保障支出(类)住房改革支出(款) 22.26万元,主要用于住房公积金;粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)586.08万元,主要用于行政运行和其他粮油事务支出;粮油物资储备支出(类)粮油储备(款) 1741万元,主要用于储备粮油补贴。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
台山市粮食局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.11万元,完成预算11.11万元的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.2万元;公务接待费支出决算为1.91万元。2016年度“三公”经费支出决算等于预算数。
与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加6.31万元,增长131.46%。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加4.4万元,增长91.67 %;公务接待费支出决算增加1.91万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2015年财政未安排该项指标支出;公务接待费支出增加的主要原因是2015年财政未安排该项指标支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0元;公务用车购置及运行维护费支出9.2万元,占82.81%;公务接待费支出1.91元,占17.19%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.2万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出9.2万元,2016年局机关公务用车保有量为2辆,主要用于一般公务。
3.公务接待费支出1.91万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,局机关共接待国外来访团组0个,来访外宾0次;发生国内接待31次,接待人数共295人次。主要包括全国库存检查、粮食安全责任考核等。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出52.87万元,比上年增加42.34万元,增长402.09%%。主要原因是:人员经费增加。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额1.65万元,其中:政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2:2016年粮食局部门决算公开
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