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2015年台山市发展和改革局部门预算的情况说明
  • 2015-10-08 09:00:21
  • 来源: 本网
  • 发布机构:本网
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一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
    按照台府办[2010]156号文批复,发展和改革局设10个职能股(室):办公室、工交能源股、综合股、投资股、重点项目股、体改股、国民经济动员办、价格管理股、收费管理股、价格检查分局。主要职能:
    1、负责研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整目标及调控政策协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关的政策措施。
2、研究分析全市经济形势及发展情况,进行宏观经济的预测、预警,研究宏观经济运行中的重大问题,提出宏观调控的对策和建议,统筹协调经济社会发展。。
3、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革的重大问题,提出经济体制改革意见和建议,协调有关专项经济体制改革方案。
4、研究提出固定资产投资总规模,规划重大项目布局;审核上报国家、省和江门市审批权限的建设项目,编制和下达重点建设项目和市级财政性投资计划,制定市重点项目储备计划。
5、推进经济结构战略性调整和升级,提出重要产业的发展战略和规划。
6、研究能源开发利用,提出综合能源发展战略,规划重大能源项目布局。
7、组织拟订区域协调发展战略、规划;组织实施主体功能区规划并进行监测评估。
8、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。
9、推进可持续发展战略,研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,综合协调环保产业有关工作。
10、组织编制国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题。
11、贯彻执行国家和省有关价格工作的方针、政策、法律法规;制定并组织实施价格管理办法、规定。
12、负责价格分析、预测、预警和监控;提出年度价格总水平控制目标及价格调控措施并组织实施;负责价格调节基金的设立、运作和管理。
13、拟订价格管理目录,管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格及中介服务收费;组织和协调行政事业性收费工作。
14、规范经营者价格行为,依法对商品和服务价格、行政事业性收费等进行监督检查,对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施。
(二)人员构成情况
本局核定行政编制人数36人,其中局长1名,副局长4名,总经济师 1名,正副股长16名,事业编制3人。
    年末实有人数:84人,其中行政在职36人,离休3人,退休45人。
(三)2015年度主要工作任务
    1继续实施大项目拉动战略,一是抓好重点项目考核工作。落实市政府下达的重点考核目标,牵头的项目要制定具体的方案、落实责任到人,并按时间要求,力争按时完成全年的重点项目投资计划。是建立完善重点项目管理制度。加大督促力度,对未开工的项目加强跟踪服务,督促项目单位全力解决影响项目建设的困难和问题,加快建设进度,力争超额完成年度投资计划。三是做好中央预算内投资项目和省专项资金项目的申报
    2加强调查研究。主动对全市经济运行情况进行监测、预测和分析,按季度撰写经济运行情况综合分析报告,提出解决问题加快发展和对策和建议,分类指导各镇各行业科学发展,促进区域经济平稳较快发展。
    3进一步推进各类规划编制工作。开展好“十三五”规划前期研究课题工作继续做好实施《珠三角规划纲要》有关工作,跟进大广海湾新区“基础设施、产业发展、低碳生态”三个专项规划广海湾工业园区总体规划和江门市主体功能区规划的编制工作。
    4加强对价格形势的分析。加强价格监测,准确把握市场价格变动情况,及时提出政策建议:认真开展相关收费调整和农产品成本调查工作,做好施行居民阶梯式水价前期调研工作;加强对平价商店的动态管理,做好低收入群众临时价格补贴发放工作;加强市场价格监管,规范市场价格行为,清理整顿乱收费行为。
    5积极推进经济体制改革,积极推进行政审批制度改革,认真做好“1+3清单编制工作,全面推进社会信用体系的建设,发挥公共资源交易管理办公室协调作用,稳妥地推进我市的公务用车改革工作
 
二、预算收入的说明
2015年收入预算658.08万元,其中:公共财政预算拨款658.08万元,占100.00%。
 
三、预算支出的说明
2015年支出预算658.08万元,其中资金来源是:公共财政预算拨款658.08万元,其中:
(一)基本支出514.08万元,占78.12%。主要为:工资福利支出305.2万元,对个人和家庭的补助198.08万元,日常公用支出10.8万元
   (二)项目支出144万元,占21.88%。按支出功能科目划分,具体如下:一般公共服务预算支出144万元。主要支出项目有(1)重大项目协调工作、(2)经济动员办工作、(3)职工物价检验工作、(4)价格听证会议、(5)物检所工作、(6)成本监审工作、(7)农产品成本调查工作、(8)价格监测工作、(9)“十三五”规划编制工作、(10)协调经济体制改革工作、(11)重点项目督查工作、(12)经济运行分析预测工作、(13)投资项目节能评估和审查工作。
本单位承担全市国民经济和社会发展计划的宏观调控,负责研究提出总量平衡、发展速度和结构调整目标及调控政策协调、衔接,研究提出全市投资总规模、规划重大项目布局,我们坚持以大项目促进大发展的工作思路因此对我市经济起举足轻重的重大建设项目要全力以赴进行调查研究、分析论证工作以及协调沟通工作
四、“三公”经费算说明
   2015年本局用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费支出合计31.8万元,比去年预算支出53.32万元减少21.52万元,下降67.67%,主要是执行中央八项规定,厉行节约。
 (一)因公出国(境)经费支出0万元,比去年无增减变化。
 (二)公务用车购置费支出0万元,比去年无增减变化。公务用车保有量5部。
 (三)公务用车运行维护费支出19.80万元,比去年预算支出23.8万元减少4万元,下降20.2%,原因是厉行节约,支出主要是公务车燃料、维修保养、车辆保险、路桥通行费等。
 (四)公务接待费支出12万元,比去年预算支出29.52万元,减少17.52万元,下降146%,原因是执行中央八项规定,厉行节约,反对铺张浪费,主要是联系协调重大项目业务、开展重点建设项目督查、协调专项经济体制改革、进行农产品成本调查、组织投资项目节能评估审查等公务接待的支出。


 

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