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目 录
第一部分 台山市市场监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 台山市市场监督管理局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 台山市市场监督管理局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台山市市场监督管理局概况
(一)部门主要职责
台山市市场监督管理局是政府主管市场监督管理和行政执法的政府机构之一。台山市市场监督管理系统主要职责包括:组织管理工商企业和从事经营活动单位的登记注册,依法核定注册单位名称,审核颁发有关执照,实行监督管理;组织实施各类市场经营秩序的规范管理与监督;组织监督检查市场竞争行为,查处垄断和不正当竞争案件,依照法律、法规、规章打击走私贩私行为以及打击传销等经济违法违章行为;组织保护消费者合法权益,组织查处市场管理中的经销掺假行为,组织监督流通领域商品质量;组织管理商标工作,组织查处商标侵权行为,保护注册商标专用权;监督管理广告经营活动;组织管理个体工商户、个人合伙和私营企业的登记注册及监督管理;统筹协调指导全市市场监管体系建设;负责产品质量宏观管理和诚信体系建设,实施质量强市有关工作;实施现代质量监管体系规划,依法监督管理认证认可工作;负责管理标准化和计量工作;综合管理特种设备安全监察、监督、风险防范和伤害监测工作;会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查;依法组织开展全市工商行政管理和质量技术监督业务工作,组织和承担市场监管系统行政执法检查、监督和指导工作;承办台山市人民政府和上级工商行政管理、质量技术监督机关交办的其他事项。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,台山市市场监督管理局纳入财政2016年部门决算编报范围。我局没有下属单位。
第二部分 台山市市场监督管理局2016年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
| | | | | 公开01表 |
部门:台山市市场监督管理局 | | | | | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 4766.10 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 4584.01 |
二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
六、其他收入 | 6 | 7.01 | 六、科学技术支出 | 19 | |
7 | | 社会保障和就业支出 | 20 | 73.35 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 1.71 | ||||
| 8 | | 资源勘探信息等支出 | 21 | 92.50 |
住房保障支出 | 22.45 | ||||
本年收入合计 | 9 | 4773.11 | 本年支出合计 | 22 | 4774.01 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
年初结转和结余 | 11 | 132.22 | 年末结转和结余 | 24 | 131.32 |
| 12 | | | 25 | |
总计 | 13 | 4905.33 | 总计 | 26 | 4905.33 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公开02表 |
部门: | 台山市市场监督管理局 | | | | | | | 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 4773.11 | 4766.10 | 7.01 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4583.10 | 4576.09 | 7.01 | |||||
20101 | 人大事务 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | ||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | ||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 73.35 | 73.35 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.71 | 1.71 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 92.50 | 92.50 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 22.45 | 22.45 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:台山市市场监督管理局 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4774.01 | 4551.30 | 222.71 | | | | |
201 | 一般公共服务支出 | 4584 | 4453.79 | 130.21 | |||
20101 | 人大事务 | ||||||
2010101 | 行政运行 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | ||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | | | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 73.35 | 73.35 | | | | |
20805 | 行政事业单位离退休 | | | | | | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休 | | | | | | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.71 | 1.71 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 92.50 | 92.50 | ||||
221 | 住房保障支出 | 22.45 | 22.45 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:台山市市场监督管理局 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4776.10 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 4515.04 | 4515.04 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | |
| 7 | | 社会保障和就业支出 | 21 | 73.35 | 73.35 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 1.71 | 1.71 | |||||
资源勘探信息等支出 | 92.50 | 92.50 | |||||
| 8 | | 住房保障支出 | 22 | 22.45 | 22.45 | |
本年收入合计 | 9 | 4776.10 | 本年支出合计 | 23 | 4705.05 | 4705.05 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末结转和结余 | 24 | 71.05 | 71.05 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| 13 | | | 27 | | | |
总计 | 14 | 4776.10 | 总计 | 28 | 4776.10 | 4776.10 | |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| | | | | 公开05表 |
部门: | 台山市市场监督管理局 | | | 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 4705.05 | 4485.28 | 219.77 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 4515.04 | 4387.77 | 127.27 | |
20101 | 人大事务 | ||||
2010101 | 行政运行 | ||||
2010102 | 一般行政管理事务 | ||||
2010199 | 其他人大事务支出 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 73.35 | 73.35 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.71 | 1.71 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 92.50 | 92.50 | ||
221 | 住房保障支出 | 22.45 | 22.45 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:台山市市场监督管理局 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | | 302 | 商品和服务支出 | |
30101 | 基本工资 | 1021.77 | 30201 | 办公费 | 32.31 |
30102 | 津贴补贴 | 1451.58 | 30202 | 印刷费 | 11.15 |
30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 136.08 | 30204 | 手续费 | 0.65 |
30106 | 伙食补助费 | 30.58 | 30205 | 水费 | 3.65 |
30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 33.80 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.94 | 30207 | 邮电费 | 37.40 |
30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 55.52 | 30209 | 物业管理费 | 3.99 |
303 | 对个人和家庭的补助 | | 30211 | 差旅费 | 22.53 |
30301 | 离休费 | 1.48 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
30302 | 退休费 | 873.69 | 30213 | 维修(护)费 | 43.92 |
30303 | 退职(役)费 | | 30214 | 租赁费 | 1.58 |
30304 | 抚恤金 | 29.08 | 30215 | 会议费 | 11.61 |
30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | 12.72 |
30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 3.60 |
30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | |
30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | |
30309 | 奖励金 | 258.32 | 30225 | 专用燃料费 | |
30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 5.55 |
30311 | 住房公积金 | 241.94 | 30227 | 委托业务费 | |
30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 36 |
30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | |
30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 83.56 |
30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.64 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.49 |
| | | 310 | 其他资本性支出 | |
| | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | | 31002 | 办公设备购置 | 2.13 |
| | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | 31005 | 基础设施建设 | |
| | | 31006 | 大型修缮 | |
| | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| | | 31008 | 物资储备 | |
| | | 31009 | 土地补偿 | |
| | | 31010 | 安置补助 | |
| | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| | | 31013 | 公务用车购置 | |
| | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| | | 31020 | 产权参股 | |
| | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| | | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| | | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| | | 30403 | 财政贴息 | |
| | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| | | 307 | 债务利息支出 | |
| | | 30701 | 国内债务付息 | |
| | | 30707 | 国外债务付息 | |
| | | 399 | 其他支出 | |
| | | 39906 | 赠与 | |
人员经费合计 | 4121.98 | 公用经费合计363.28 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | 公开07表 | ||||||||||||
部门: | 台山市市场监督管理局 | | | | | | 单位:万元 | |||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
88.27 | | 79.82 | | 79.82 | 8.45 | 87.16 | | 83.56 | | 83.56 | 3.60 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| | | | | | | | 公开08表 |
部门: | 台山市市场监督管理局 | | | | | | 单位:万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | | | | | | | |
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | | |
2120901 | 城市公共设施 | | | | | | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
第三部分 台山市市场监督管理局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
台山市市场监督管理局2016年度总收入4773.11万元,其中:本年收入4773.11万元。具体情况如下:
1、财政拨款收入4247.52万元,比上年决算数增加381.34万元,增长10%。主要原因:一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。
2、其他收入130.13万元,比上年决算数增加14.12万元,增长12%。主要原因:银行利息收入。
(二)年度支出总体情况
我局2016年度总支出4774.01万元,其中本年支出4774.01万元。具体情况如下:
1、一般公共服务支出4584.01万元,主要用于工资福利支出2723.18万元,对个人和家庭的补助1332.80万元,商品和服务支出515.03万元,其他资本性支出等支出13万元。比上年决算数增加291.39万元,增长7%,主要原因是工资调整,人员支出增加。
2、社会保障和就业支出73.35万元,比上年决算数减少67.96万元。
3、因机构改革和工作需要,增加医疗卫生与计划生育支出1.71万元;资源勘探信息等支出92.5万元;住房保障支出22.45万元。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
台山市市场监督管理局2016年度财政拨款收入合计4766.10万元,比年初预算数增加45.64万元,主要原因是一般公共服务支出增加。
(二)2016年度财政拨款支出说明
台山市市场监督管理局2016年度财政拨款支出合计4774.01万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4705.05万元,比年初预算数减少15.41万元。
分功能科目看,一般公共服务支出4515.04万元,社会保障和就业支出73.35万元,医疗卫生与计划生育支出1.71万元,资源勘探信息等支出92.50万元,住房保障支出22.45万元。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
台山市市场监督管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为共87.16万元,完成预算88.27万元的99%。其中:因公出国(境)费支出 0万元,全年未发生因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出83.56万元,完成预算79.82万元的105%;公务接待费支出决算为3.6万元,完成预算8.45万元的66%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少15.63万元,下降15%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少13.65万元,下降14%;公务接待费支出决算减少1.98万元,下降35%。公务用车购置及运行维护费支出决算减少主要原因是2016年我局严禁公车私用及实行定点维修,大力压缩车辆运行费用。公务接待费支出决算减少主要原因是我局公务接待一律安排在市局食堂,大力压缩接待费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出83.56万元,占96%;公务接待费支出3.6万元,占4%。具体情况如下:1、公务用车运行维护费支出83.56万元,主要是减少公务用车燃料费、维修保养费及其他费用;2、公务接待费支出3.6万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016 年度本部门机关运行经费支出 4485.27万元,比上年的3869.84万元增加615.43万元,增长15.90%。 主要原因是:2016年原工商局与原质监局合并,人员数量增加,工资福利支出总额比2015年增加了711.79万元。
(二)政府采购支出情况说明
2016 年度本部门政府采购支出总额 160.26万元, 其中: 政府采购货物支出93.62万元、 政府采购工程支出40.84万元、 政府采购服务支出 25.80万元。 授予中小企业合同金额 160.26万元, 占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 160.26 万元,占政府采购支出总额的 100%。
(三)国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日,本部门固定资产房屋价值4825.43万元;车辆共有20辆,其中,一般公务用车3辆、 一般执法执勤用车14辆、其他用车3 辆;单位价值50万元以上通用设备为0;单价100万元以上专用设备为0。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年度本部门无开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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