目 录
第一部分 台山市北陡镇人民政府概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 台山市北陡镇人民政府2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 台山市北陡镇人民政府2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台山市北陡镇人民政府概况
(一)部门主要职责
台山市北陡镇人民政府是主管并协调全镇全面工作的职能部门。主要职责:
1、贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制定并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。
2、按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展,基础设施和各项公益事业建设。
4、按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作。
5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。
6、指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。
7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境。
8、推进基层民主发展建设,指导村(居)民委员会工作;按规定权限负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。
9、编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。
10、行使市委、市政府赋予的其他职责,承办上级交办的其他事项。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入台山市北陡镇人民政府2017年部门决算编报范围的单位共12个,包括台山市北陡镇人民政府本级、下属12个预算单位[党政办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室、人大办公室、农业和农村工作办公室、经济促进局、卫生和人口计划生育局、城镇建设管理与环保局、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、人口和计划生育服务中心、财政结算中心]。
第二部分 台山市北陡镇人民政府2017年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
| | | | | 公开01表 |
部门:台山市北陡镇人民政府 | | | | | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,801.83 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,868.35 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.95 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 135.79 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 13.92 |
六、其他收入 | 7 | 65.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 6.01 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 172.93 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 120.51 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 141.95 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 358.37 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 47.60 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 2,866.83 | 本年支出合计 | 51 | 2,865.42 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 114.73 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 116.15 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 2,981.56 | 总计 | 58 | 2,981.56 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公开01表 |
部门:台山市北陡镇人民政府 | | | | | | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2,866.83 | 2,801.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,869.76 | 1,810.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,867.66 | 1,808.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | |
2010301 | 行政运行 | 628.62 | 569.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | |
2010350 | 事业运行 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,232.31 | 1,232.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 135.79 | 135.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20401 | 武装警察 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040103 | 消防 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040204 | 治安管理 | 39.47 | 39.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040205 | 国内安全保卫 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20406 | 司法 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040604 | 基层司法业务 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 6.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
20701 | 文化 | 6.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
2070109 | 群众文化 | 6.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 172.93 | 172.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 154.10 | 154.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 154.10 | 154.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20815 | 自然灾害生活救助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 120.51 | 120.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 31.11 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 31.11 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.49 | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21013 | 医疗救助 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 141.95 | 141.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 358.37 | 358.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 109.53 | 109.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 业运行 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130119 | 防灾救灾 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 237.84 | 237.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 237.84 | 237.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他综合改革支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门: 台山市北陡镇人民政府 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,865.42 | 1,710.33 | 1,155.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,868.35 | 1,274.44 | 593.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,866.25 | 1,272.34 | 593.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 627.21 | 627.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,232.31 | 638.40 | 593.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 135.79 | 90.79 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20401 | 武装警察 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040103 | 消防 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 39.47 | 39.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040205 | 国内安全保卫 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 6.01 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 6.01 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 6.01 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 172.93 | 172.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 154.10 | 154.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 154.10 | 154.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20815 | 自然灾害生活救助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 120.51 | 89.40 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 31.11 | 0.00 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 31.11 | 0.00 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.49 | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 141.95 | 0.00 | 141.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 358.37 | 35.18 | 323.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 109.53 | 24.18 | 85.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 17.35 | 0.00 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 237.84 | 0.00 | 237.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 237.84 | 0.00 | 237.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:台山市北陡镇人民政府 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,795.88 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,810.76 | 1,810.76 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.95 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 135.79 | 135.79 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 172.93 | 172.93 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 120.51 | 120.51 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 141.95 | 136.00 | 5.95 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 358.37 | 358.37 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 2,801.83 | 本年支出合计 | 49 | 2,801.83 | 2,795.88 | 5.95 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 2,801.83 | 总计 | 54 | 2,801.83 | 2,795.88 | 5.95 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| | | | | 公开05表 |
部门:台山市北陡镇人民政府 | | | 单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2,795.88 | 1,652.74 | 1,143.14 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,810.76 | 1,216.85 | 593.91 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,808.66 | 1,214.75 | 593.91 | |
2010301 | 行政运行 | 569.62 | 569.62 | 0.00 | |
2010350 | 事业运行 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,232.31 | 638.40 | 593.91 | |
20106 | 财政事务 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 135.79 | 90.79 | 45.00 | |
20401 | 武装警察 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | |
2040103 | 消防 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | |
20402 | 公安 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | |
2040204 | 治安管理 | 39.47 | 39.47 | 0.00 | |
2040205 | 国内安全保卫 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | |
20406 | 司法 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | |
2040604 | 基层司法业务 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
20701 | 文化 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
2070109 | 群众文化 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 172.93 | 172.93 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 154.10 | 154.10 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 154.10 | 154.10 | 0.00 | |
20815 | 自然灾害生活救助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 120.51 | 89.40 | 31.11 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 31.11 | 0.00 | 31.11 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 31.11 | 0.00 | 31.11 | |
21004 | 公共卫生 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.49 | 24.49 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | |
21013 | 医疗救助 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | |
213 | 农林水支出 | 358.37 | 35.18 | 323.19 | |
21301 | 农业 | 109.53 | 24.18 | 85.35 | |
2130104 | 事业运行 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | |
2130119 | 防灾救灾 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 17.35 | 0.00 | 17.35 | |
21305 | 扶贫 | 237.84 | 0.00 | 237.84 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 237.84 | 0.00 | 237.84 | |
21307 | 农村综合改革 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 47.60 | 47.60 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:台山市北陡镇人民政府 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 561.67 | 302 | 商品和服务支出 | 339.76 |
30101 | 基本工资 | 161.44 | 30201 | 办公费 | 34.83 |
30102 | 津贴补贴 | 182.43 | 30202 | 印刷费 | 11.05 |
30103 | 奖金 | 1.70 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 145.42 | 30204 | 手续费 | 0.96 |
30106 | 伙食补助费 | 1.43 | 30205 | 水费 | 1.20 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 32.19 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.50 | 30207 | 邮电费 | 15.91 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 8.75 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 743.21 | 30211 | 差旅费 | 13.80 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 196.44 | 30213 | 维修(护)费 | 34.79 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 18.53 |
30305 | 生活补助 | 148.00 | 30216 | 培训费 | 5.71 |
30306 | 救济费 | 96.23 | 30217 | 公务接待费 | 21.18 |
30307 | 医疗费 | 25.67 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 3.80 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 120.70 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 94.87 | 30226 | 劳务费 | 34.00 |
30311 | 住房公积金 | 47.60 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.66 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36.76 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.90 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 76.18 |
| | | 310 | 其他资本性支出 | 8.10 |
| | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | 31002 | 办公设备购置 | 8.10 |
| | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| | | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
人员经费合计 | 1304.88 | 公用经费合计 | 347.86 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||
| | | | | | | | 公开07表 | |||||||||
部门:台山市北陡镇人民政府 | | | | | | 单位:万元 | |||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
96.60 | 0.00 | 74.10 | 36.10 | 38.00 | 22.50 | 93.90 | 0.00 | 72.72 | 35.96 | 36.76 | 21.18 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| | | | | | | | 公开08表 |
部门:台山市北陡镇人民政府 | | | | | | 单位:万元 | ||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | |
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | |
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 0.00 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
第三部分 台山北陡镇人民政府2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
台山市北陡镇人民政府2017年度总收入2866.83万元,其中本年收入2866.83万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入2801.83万元,比上年决算数增加1364.02万元,增长94.87% %。主要原因:一是新体制改革,二是科目调整。
2.其他收入65万元,比上年决算数减少1330.94 万元,下降95.34 %。主要原因;一是新体制改革,二是科目调整。
(二)年度支出总体情况
台山北陡镇人民政府2017年度总支出2866.83万元,其中本年支出2865.83万元。具体情况如下:
1. 一般公共服务(类)支出1710.33万元,主要用于人员经费、人大事务、侨务、三资管理及统计事务等,比上年决算数增加93.44万元,增长5.78%,主要原因是人员增资及低保标准额提高。
2. 公共安全支出135.79万元,主要用于消防、安全生产、食品安全、维稳及禁毒打私,比上年决算数增加118.87万元,增长702.54%,主要原因是消防站的成立及消防设施建设。
3. 科学技术支出13.92万元,主要用于科普宣传,路灯节能,比上年决算数减少74.58万元,减少84.27%,主要原因是上年路灯节能设施工程完成。
4. 文化体育与传媒支出6.01万元,主要用于文体文艺活动,比上年决算数减少49.94万元,减少89.26%,主要原因是2016年文化广场、舞台的建设。
5. 社会保障与就业支出172.93万元,主要用于离退休人员工资和低保人员、优抚对象、复员军人及高龄津贴等经费。比上年决算数减少86.67万元,减少33.39%,主要原因是低保由市里统一发放和优抚对象人员减少。
6. 医疗卫生与计划生育支出120.51万元,主要用于农村卫生站建设及计生四术节育费。比上年决算数增加52.42万元,增加76.99%,主要原因是农村卫生站的建设。
7. 城乡社区支出141.95万元,主要用于圩镇道路设施、公共设施建设。比上年决算数增加130.05万元,增加1092.86%,主要原因是公共服务站升级、街道硬底化等。
8. 农林水支出358.37万元,主要用于水利建设、水毁水闸修复等。比上年决算数减少481.44万元,减少57.32%,主要原因是2016年基本农田项目建设及水库加固工程。
9. 住房保障支出47.6万元,主要用于缴纳住房公积金,比上年决算数9.55万元,增长25.1%,主要原因是正常的工资福利支出增长导致的住房公积金增长。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2017年度财政拨款收入说明
台山市北陡镇人民政府2017年度财政拨款收入合计2801.83万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2795.88万元,比年初预算数相比,无增减;政府性基金预算财政拨款收入5.95万元,与年初预算数相比,无增减。
(二)2017年度财政拨款支出说明
台山市北陡镇人民政府2017年度财政拨款支出合计2801.83 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2795.88万元,与年初预算数相比,无增减;政府性基金预算财政拨款支出5.95万元,与年初预算数相比,无增减。
分功能科目看,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务1808.66万元,主要用于办公经费、工资福利支出、基础设施建设等;一般公共服务(类)财政事务2.10万元,主要用于津贴补贴;公共安全(类)武装警察支出45万元,主要用于政府专职消防队购买消防车、工资福利支出、购买设施设备等;公共安全(类)公安支出69.04万元,主要用于日常开支,工资福利支出、拨付边防派出所经费等;公共安全(类)司法支出16.75万元,主要用于日常开支,维稳工作等经费;公共安全(类)其他公共安全支出5万元,主要用于相关业务开展等;科学技术(类)其他科学技术支出13.92万元,主要用于购买技术设备等;文化体育与传媒(类)文化支出0.01万元,主要用于“送戏下乡”演出活动相关经费等;社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务支出0.32万元,主要用于开展业务工作等;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休支出154.10万元,主要用于离退休干部工资福利支出;社会保障和就业(类)自然灾害生活救助支出9万元,主要用于自然灾害灾后重建补助;社会保障和就业(类)特困人员救助供养支出8.61万元,主要用于对农村特困人员的供养补助;社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助支出0.9万元,主要用于职工、村干部等人员工伤及生育保险;医疗卫生与计划生育(类)支出基层医疗卫生机构支出31.11万元,主要用于卫生站的建设;医疗卫生与计划生育(类)公共卫生支出10.66万元,主要用于政策宣传、开展活动等;医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务支出53.07万元,主要用于政策宣传、开展活动等;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗支出24.49万元,主要用于单位医疗保险;医疗卫生与计划生育(类)医疗救助支出1.18万元,主要用于对患大病的困难群众的医疗费用补助;城乡社区(类)城乡社区公共设施支出45万元,主要用于文化广场配套设施建设;城乡社区(类)城乡社区环境卫生支出91万元,主要用于支付艺勤垃圾处理服务费;城乡社区(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出5.95万元,主要用于园林绿化、公厕维护、基础设施建设;农林水(类)农业支出109.53万元,主要用于办公经费、防灾救灾、对高校毕业生到基层任职的补助等;农林水(类)扶贫支出237.84万元,主要用于村级办公费本级配套资金、困难老党员生活补助、江门市扶贫与村级公共服务均等化市级补助资金、农村基层组织工作经费保障省级、市级补助资金;农林水(类)农村综合改革支出11万元,主要用于镇“邑门式”改革工作经费;住房保障(类)住房改革支出47.60万元,主要用于住房公积金。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
台山市北陡镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为93.9万元,完成预算96.6万元的97.20 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为72.72万元,完成预算74.1万元的98.14%;公务接待费支出决算为21.18万元,完成预算22.50万元的94.13 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加32.9万元,增长53.93%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减;公务用车购置及运行维护费支出决算增加34.02 万元,增长87.91 %;公务接待费支出决算减少1.12万元,下降5.02 %。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车购置导致日常运行维护费的增加;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出72.72万元,占77.44%;公务接待费支出21.18万元,占22.56%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出72.72万元,其中:公务用车购置支出为35.96万元,2017年公务用车购置数2辆,主要包括两辆福特小汽车;公务用车运行及维护支出36.76万元,2017年台山市北陡镇人民政府机关及下属7个单位公务用车保有量为5辆,主要用于公务接待、公务出差、会议等出行。
2.公务接待费支出21.18万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,发生国内接待420次,接待人数共651人。主要包括上级单位检查、相关单位工作交流等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本单位机关运行经费支出为0万元,比上年减少141.83万元,减少100%。主要原因是:新财政体制管理。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额161.65万元,其中:政府采购货物支出161.65万元,占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额为0万元,占政府采购支出总额的0。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车5辆(用于机要通信、应急工作)、其他用车1辆,其他用车主要是消防救灾抢险;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年度本部门无开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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