目 录
第一部分 台山市统计局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台山市统计局概况
一、主要职责
(一)台山市统计局是市政府主管统计和国民经济核算工作的职能部门,贯彻执行国家和省有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规,拟订统计工作规划和调查计划并组织实施;承担组织和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;监督检查统计法律、法规和制度的实施,指导全市统计工作。
(二)组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查,执行国家、省和江门市的统计标准和基本统计报表制度,拟订适合我市经济、社会发展的地方统计调查项目和调查方案并组织实施。核算全市生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理全市国民经济核算工作。
(三)会同有关部门拟订重大市情市力普查计划、方案,组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据,对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、预测和监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、对外经济、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
(五)组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
(六)组织全市及各镇(街、场)、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享和发布制度
(七)依法审批或备案全市及各镇(街、场)、市直各部门统计调查项目,指导统计基层建设和统计基础工作规范化建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
(八)建立健全和管理全市统计信息自动化系统和数据库系统,指导各镇(街、场)、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则的实施工作,指导全市统计信息化系统建设。
(九)承办市人民政府和上级统计部门交办的其它事项。
二、机构设置
(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。
(二)本部门内设机构有办公室、统计法规与制度股、综合核算与统计分析股、工业交通统计股、农村与投资贸易统计股、人口与社会科技统计股(台山市城市社会经济调查队)等6个股室(队)。
(三)本部门人员构成为行政编制16人,其中:公务员13人,中级工2人,临时人员15人,退休9人。
第二部分 2018年部门预算表
|
表1 |
||
收支总体情况表
|
|||
单位名称:台山市统计局 |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
一、财政拨款 |
603.64 |
一、基本支出 |
456.12 |
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
152.26 |
三、其他资金 |
4.74 |
三、单位经营支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
608.38 |
本年支出合计 |
608.38 |
|
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
608.38 |
支出总计 |
608.38 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
|
表2
|
收入总体情况表
|
|
单位名称:台山市统计局 |
单位:万元 |
项 目 |
2018年预算 |
一、预算拨款 |
603.64 |
一般公共预算拨款 |
603.64 |
基金预算拨款 |
|
二、财政专户拨款 |
|
教育收费 |
|
其他财政收入拨款 |
|
三、其他资金 |
4.74 |
事业收入 |
|
事业单位经营收入 |
|
其他收入 |
4.74 |
|
|
本年收入合计 |
608.38 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
|
收 入 总 计 |
608.38 |
|
表3 |
支出总体情况表
|
|
单位名称:台山市统计局 |
单位:万元 |
项 目 |
2018年预算 |
一、基本支出 |
456.12 |
工资福利支出 |
371.50 |
一般商品和服务支出 |
38.70 |
对个人和家庭的补助 |
45.92 |
其他资本性支出等 |
|
|
|
二、项目支出 |
152.26 |
日常运转类项目 |
152.26 |
政府购买服务类项目 |
|
其他类项目 |
|
科技研发类项目 |
|
基本建设类项目 |
|
补助企事业类项目 |
|
信息化运维类项目 |
|
专项业务类项目 |
|
因公出国(境)项目 |
|
信息系统建设类项目 |
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
本 年 支 出 合 计 |
608.38 |
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
五、上缴上级支出 |
|
六、结转下年 |
|
|
|
支 出 总 计 |
608.38 |
|
表4 |
|||
财政拨款收支总体情况表
|
||||
单位名称:台山市统计局 |
单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|
一、一般公共预算 |
603.64 |
一、一般公共预算 |
603.64 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
603.64 |
本年支出合计 |
603.64 |
|
|
表5 |
||
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
|||
单位名称:台山市统计局 |
单位:万元 |
||
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
603.64 |
456.12 |
147.52 |
[201]—般公共服务支出 |
509.88 |
362.36 |
147.52 |
[20105]统计信息事务 |
509.88 |
362.36 |
147.52 |
[2010501]行政运行 |
323.66 |
323.66
|
|
[2010501]行政运行 |
38.70 |
38.70 |
|
[2010501]行政运行 |
1.50 |
|
1.50 |
[2010507]专项普查活动 |
123.00 |
|
123.00 |
[[2010508]统计抽样调查 |
4.30 |
|
4.30 |
[20105099]其他统计信息事务支出 |
18.72 |
|
18.72 |
[208]社会保障和就业支出 |
61.34 |
61.34 |
|
[20805]行政事业单位离退休 |
45.92 |
45.92 |
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
45.92 |
45.92 |
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险支出 |
14.96 |
14.96 |
|
[20899]其他社会保障和就业支出 |
0.46 |
0.46 |
|
[2089901]其他社会保障和就业支出 |
0.46 |
0.46 |
|
[210]医疗与计划生育支出 |
9.10 |
9.10 |
|
[2101101]行政单位医疗 |
5.65 |
5.65 |
|
[2101103]公务员医疗补助 |
3.45 |
3.45 |
|
[221]住房保障支出 |
23.32 |
23.32 |
|
[22102]住房改革支出 |
23.32 |
23.32 |
|
[2210201]住房公积金 |
23.32 |
23.32 |
|
|
表6 |
|||
一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
|
||||
单位名称:台山市统计局 |
单位:万元 |
|||
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年本年预算 |
|
|
|
合 计 |
456.12 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
371.50 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
79.85 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
171.81 |
|
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
43.56 |
|
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
24.52 |
|
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
23.32 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199] 其他工资福利支出 |
28.44 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
38.70 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
3.50 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.35 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
2.42 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
2.40 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
1.80 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
1.11 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
3.52 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
1.80 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
6.95 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
1.89 |
|
|
[50207]因公出国(境)费用 |
[30212]因公出国(境)费用 |
|
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
5.52 |
|
|
[50209]维修(护)费 |
[30213]维修(护)费 |
3.23 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
4.21 |
|
|
[503]机关资本性支出(一) |
[310]资本性支出 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公税金 |
|
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
|
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
|
|
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
45.92 |
|
|
[50901]社会福利和敉助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
|
[50901]社会福利和敉助 |
[30305]生活补助 |
|
|
|
[50901]社会福利和敉助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
|
[50901]社会福利和敉助 |
[30309]奖励金 |
|
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
45.92 |
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
表7 |
||||
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
|
|||||
单位名称:台山市统计局 |
单位:万元 |
||||
|
政府顸算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年本年预算 |
|
|
|
|
合 计 |
147.52 |
|
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
140.37 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
4.10 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
36.12 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.90 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
9.54 |
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
4.64 |
|
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
18.16 |
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
55.21 |
|
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.60 |
|
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
|
|
[50209]维修(护)费 |
[30213]维修(护)费 |
3.60 |
|
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
5.00 |
|
|
|
[503]机关资本性支出(一) |
[310]资本性支出 |
7.15 |
|
|
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
7.15 |
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
[50901]社会福利和敉助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
表8 |
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
|
|
单位名称:台山市统计局 |
单位:万元 |
项 目 |
2018年预算 |
行政经费 |
507.72 |
“三公”经费 |
10.51 |
其中:(一)因公出国(境)支出 |
|
(二)公务用车购置及运行维护支出 |
8.02 |
1.公务用车购置 |
|
2.公务用车运行维护费 |
8.02 |
(三)公务接待费支出 |
2.49 |
注: 1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休 支出,包括离退休人员管理机构的在取人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2) —般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 |
|
表9 |
||
2018年政府性基金预算支出情况表
|
|||
单位名称:台山市统计局 |
单位:万元 |
||
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||
小计 |
其中:基本支出 |
项目支出 |
|
|
0 |
0 |
0 |
说明:本部门该表当年没有发生数。
|
表10 |
|||||||
2018年部门预算基本支出预算表 |
|||||||
单位名称:台山市统计局 |
金额:万元 |
||||||
支出项目类别 (资金使用单位) |
总计 |
财 政 拨 款 |
财政专户援 款 |
其他资金 |
|||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经 营预算 |
||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
456.12 |
456.12 |
456.12 |
|
|
|
|
台山市统计局 |
456.12 |
456.12 |
456.12 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
371.50 |
371.50 |
371.50 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
38.70 |
38.70 |
38.70 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
45.92 |
45.92 |
45.92 |
|
|
|
|
|
表11 |
||||||||||
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
|
|||||||||||
单位名称:台山市统计局 |
金额:万元 |
||||||||||
|
支出项目类别(资金使用单 位) |
总计 |
财 政 拨 款 |
财政专户援 款 |
其他资金 |
续效目标 |
|
||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经 营预算 |
|
||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
合计 |
152.26 |
152.26 |
152.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
台山市统计局 |
152.26 |
152.26 |
152.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江门、台山双随机统计执法检查经费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
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台山市重点用节能监测经费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
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台山市全国第三次农业普查经费 |
33.00 |
33.00 |
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台山市全国第四次经济普查经费 |
90.00 |
90.00 |
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通过开展第四次全国经济普查,全面调查了解台山市第二产业和第三产业的发展规模及布局,了解产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成,进一步查实服务业、战略性新兴产业和小微企业的发展状况,摸清各类单位的基本情况,全面更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库和统计电子地理信息系统。通过普查,准确把握台山市发展状况,为加强和改善宏观调控,加快经济结构战略性调整,科学制定中长期发展规划,提供科学准确的统计信息支持。 |
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江门市全国第三次农业普查经费 |
1.74 |
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常年性人口变动抽样调查经费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
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台山市2017年投入产出调查经费 |
1.30 |
1.30 |
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常年性联网直报企业经营情况问卷调查经费 |
3.00 |
3.00 |
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统计报表、办事指南、统计月报小册子、统计年鉴、季度统计资料汇编等印刷费查经费 |
15.72 |
15.72 |
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收入预算说明
2018年部门收入预算608.38万元,比上年增加102.18万元,增长20.19%,主要原因是:人员经费、社会保障费和台山市全国第四次经济普查经费增加。其中:一般公共预算收入603.64万元,占99.22%,上年结余4.74万元,占0.78%。
二、支出预算说明
(一)支出总体情况
1、2018年支出预算608.38万元,比上年增加102.18万元,增长20.19%,主要原因是:人员经费、社会保障费和台山市全国第四次经济普查经费增加。其中:本年支出608.38万元,占100.00%。包括:一是一般公共服务(类)支出514.62万元,占84.59%;二是社会保障和就业(类)支出61.34万元,占10.08%;三是医疗卫生与计划生育(类)支出9.10万元,占1.50%;四是住房保障(类)支出23.32万元,占3.83%。
2、2018年度支出预算608.38万元,比上年预算增加102.18万元,增长20.19%,主要原因:是人员经费、社会保障费和台山市全国第四次经济普查经费增加。其中: 一是一般公共服务(类)支出统计信息事务(款) 514.62万元,主要用于人员工资福利、行政运转和项目支出;二是社会保障和就业支出(类) 社会保障檄费(款)61.34万元,医疗卫生与计划生育(类) 社会保障檄费(款)9.10万元,主要用于人员社会保障檄费支出;三是住房保障支出(类)住房改革支出(款)23.32万元,主要用于人员住房改革支出。
(二)公共财政预算一般公共预算情况
2018年公共财政预算一般公共预算支出603.64万元,比上年预算增加105.64万元,增长21.21%,主要原因:是人员经费、社会保障费及台山市全国第四次经济普查经费增加。其中:基本支出(含工资福利性支出,对个人和家庭补助支出及公用支出)456.12万元,比上年预算增加62.95万元,增长16.53%,主要是工资福利支出,对个人和家庭补助支出及公用支出增加。占75.56%。其中:
1、工资福利支出371.50万元,占基本支出的81.45%。主要包括基本工资79.85万元、津贴补贴171.81万元、奖金43.56万元、其他社会保障缴费24.52万元、住房公积金23.32万元、其他工资福利支出28.44万元。
2、商品和服务支出38.70万元,占基本支出的8.48%。主要包括办公费3.55万元、水费0.35万元、电费2.42万元、邮电费2.40万元、差旅费1.80万元、维修(护)费3.23万元、租赁费1.06万元、会议费1.80万元、培训费6.95万元、公务接待费1.89万元、工会经费3.52万元、公务用车运行维护费5.52万元、其他商业和服务支出4.21万元。
3、对个人和家庭的补助支出45.92万元,占基本支出的10.07%。主要包括退休费45.92万元。
4、项目支出147.52万元,比上年预算增加22.00万元,增长17.53%。占24.44%,主要是台山市全国第四次经济普查经费增加。其中:一是台山市第三次全国农业普查经费33.00万元;二是统计报表、办事指南、统计月报小册子、统计年鉴、季度统计资料汇编等印刷费15.72万元;三是常年性联网直报企业经营情况问卷调查经费3.00万元;四是台山市全国第四次经济普查经费90.00万元;五是人口变动抽样调查经费3.00万元;六是台山市2017年投入产出调查经费1.30万元;七是江门、台山双随机统计执法检查经费1.50万元。
三、部门预算收支增减变化情况
1、2018年本部门收入预算608.38万元,比上年增加102.18万元,增长20.19%,主要原因:是人员经费、社会保障费和台山市全国第四次经济普查经费增加。其中:一公共预算收入603.64万元,占99.22%,上年结余4.74万元,占0.78%。
2、2018年公共财政预算一般公共预算支出603.64万元,比上年预算增加105.64万元,增长21.21%,主要原因:是人员经费、社会保障费及台山市全国第四次经济普查经费增加。
四、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排10.51万元,具体情况如下:
1、本年没有预算安排因公出国(境)经费支出。
2、本年没有预算安排公务用车购置费支出。公务用车保有量1部(车牌号码:粤J3870N)。
3、全年公务用车运行维护费支出8.02万元,比上年减少0.32万元,下降3.84%。主要用于公务车燃料、维修保养、车辆保险、路桥通行和租车费等支出。
4、公务接待费支出2.49万元,公务接待批次25次,人数248人。比上年减少0.01元,下降0.40%。主要包括上级公务、统计业务部门进行业务交流等按公务接待规定的支出。主要原因是:我局严格控制公务接待人次、严格公务接待标准,全年公务接待支出比上年有所减少。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况
2018年,本部门机关运行经费安排38.7万元,比上年减少5.21万元,下降11.87%,主要原因是公务用车购置费减少。其中:办公费3.50万元,水费0.35万元,电费2.42万元,邮电费2.40万元,差旅费1.80万元,租赁费1.11万元,工会经费3.52万元,会议费1.80万元,培训费6.95万元,公务接待费1.89万元,公务用车运行维护费5.52万元,日常维修费3.23万元,其他商品和服务支出4.21万元。
(二)政府采购情况
2018年本部门政府采购安排23.17万元,主要为办公设备货物类采购预算7.45万元,印刷服务采购预算15.72万元。本年没有政府采购工程预算安排支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:固定资产235.95万元,固定资产原价235.95万元,共有车辆1辆(车牌号码:粤J3870N),分布构成情况为:一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作),2018年本部门没有车辆购置预算安排支出。
(四)预算绩效信息公开情况
2018年本局共组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及项目金额90.00万元。主要原因:是台山市全国第四次经济普查经费。经济普查是事关国计民生的大事。搞好经济普查,不仅可以为政府加强和改善宏观调控、研究制定国民经济发展战略和规划提供准确的依据,也为市场主体正确判断行业发展和市场走向、适时做出决策、赢得市场先机和竞争优势,以及公众全面了解社会经济发展状况,自主做出消费、投资、就业等选择提供重要的基础信息。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款):反映统计、信息事务方面的支出。
十、统计信息事务(类)行政运行(款):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十一、统计信息事务(类)专项普查活动(款):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
十二、统计信息事务(类)统计抽样调查(款):反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
十三、统计信息事务(类)其他统计信息事务支出(款):反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。
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