目 录
第一部分 台山市民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 台山市民政局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 台山市民政局2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台山市民政局概况
一、部门职责
⒈贯彻执行国家、省和江门市有关民政工作的方针政策和法律法规,拟订民政工作的地方性规范性文件和参与民政事业发展规划工作,并组织实施和监督检查。
⒉负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退职职工的接收安置工作;负责烈士申报、褒扬工作,组织和指导拥军优属工作。
⒊组织自然灾害救助应急体系建设,组织协调城乡救灾工作,负责组织灾情的核查和报送;承办救灾款物的管理、分配及监督使用;组织指导救灾捐赠。
⒋负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作,指导农村五保供养工作,健全城乡社会救助体系。
⒌推动基层民主政治建设,指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设,指导城乡社区服务体系建设。
⒍负责本级镇(街道)行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作;负责行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事务;组织编制地名规划,负责地名命名、更名、销名的审核和地名标志管理工作。
⒎负责社会福利机构的监督管理;指导老年人、孤儿、弃婴(童)、残疾人等特殊群体权益保障工作;负责收养登记管理工作,组织指导社会捐助工作,促进慈善事业发展。
⒏负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作。
⒐依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督。
⒑会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
⒒负责管理福利彩票销售工作,负责管理、使用福利资金和民政事业费。
⒓承办市人民政府和上级民政部门交办的其他事项。
二、机构设置
⒈局机关内设机构(共6个股室)
①办公室(行政审批服务股)
负责文电、会务、机要保密、档案、信息、信访和政务公开工作;负责民政执法监督、行政复议、民政政策法规咨询等工作;负责机关财务管理工作;负责民政事业统计年报工作;检查和监督民政事业费的使用;监督局属事业单位政府采购、基建修缮工程和财务管理工作;负责局机关的行政管理和后勤保障工作。负责局机关和指导局属事业单位党务、纪检监察、工会、共青团、妇女、计划生育、宣传教育、外事工作;负责局机关和指导局属事业单位的人事、编制、劳动工资等工作;负责局机关离休退休干部的服务工作。负责统一受理和承担本单位负责实施的行政审批服务事项,以及相关的咨询服务、统计分析工作;负责组织协调、督促各相关股室做好职责范围内行政审批服务事项的办理工作;负责本单位行政审批服务事项办理结果统一反馈、发件发证工作;牵头负责本单位行政审批制度改革工作和制定行政审批工作制度、标准和操作规范:牵头负责本单位行政审批服务事项网上办理有关工作。负责编制社会工作发展规划,拟订社会工作政策和职业规范;承担社会工作师登记注册管理工作;组织政府购买社会服务项目立项评审、绩效评估和监督考核;指导和培育社会工作服务行业的发展;推进社会工作人才队伍建设。
②优抚安置与双拥股
负责“三属”(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)等优抚对象的抚恤、补助、优待工作;负责追认烈士审核申报、烈士褒扬工作;负责复退军人的补评残和残疾军人调级换证的审核申报工作;负责退役士兵、伤残军人和复员干部的接收安置工作;会同有关部门开展退役士兵职业技能培训;负责军队(含武警部队)移交地方管理的离休退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置工作;指导军休所建设和服务管理;指导光荣院、烈士纪念建筑物的建设和管理工作。组织指导拥军优属、拥政爱民工作;协调军地关系,调处军民纠纷;承担市双拥工作领导小组日常工作。
③救灾和社会救助股
组织自然灾害救助应急体系建设,会同有关部门拟订减灾规划;承办救灾组织协调工作;协同有关部门促进灾害避险场所建设;核查和报送灾情;会同有关方面组织协调转移、安置、慰问灾民,组织协调灾后重建和灾民生活救助;承办救灾款物管理、分配及监督使用工作;组织和指导救灾捐赠工作。拟订社会救助规划、政策、标准,健全城乡社会救助体系;组织实施和指导城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;拟订和组织实施低收入家庭优惠措施;指导农村“五保”供养建设管理工作;参与拟订住房、教育、司法救助相关办法;承办中央、省、江门市财政最低生活保障投入资金的分配和监管工作。
④基层政权和社区建设股
推动基层民主政治建设;指导村(居)民委员会建设及村(居)民自治工作;指导监督村务公开工作;拟订城乡社区建设的规范性文件并指导实施;指导城乡社区服务体系建设。
⑤区划地名股
负责全市行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作;负责市际行政区域界线的勘定和管理工作,指导各级行政区域界线的勘定和管理,承办边界争议的调处事务;拟订全市地名管理的有关政策和编制地名规划,负责地名命名、更名、销名的审核和地名标志管理工作。
⑥社会福利和社会事务股
拟订老年人、孤儿、弃婴(童)、残疾人等特殊群体权益保护及儿童收养的政策;负责本级福利机构的审批和管理,指导社会福利机构的建设;负责社会福利企业资格认定和管理;协助有关部门检查、督促社会福利企业执行残疾人安置政策;拟订本级福利彩票公益金的使用计划;承办华侨以及港澳台地区中国居民在内地的收养登记、涉外儿童收养登记审核申报工作;指导收养登记工作;指导农村敬老院建设工作。
⒉直属单位(共2个)
①台山市社会组织管理办公室
台山市民间组织管理中心更名为台山市社会组织管理办公室,为市民政局直属单位,正股级。负责全市社团和民办非企业单位的登记、管理;对社会组织的违法违规行为进行查处,负责指导社会组织的登记管理工作;指导婚姻登记工作。
②台山市老龄工作办公室
台山市老龄工作办公室是主管全市老龄工作机构,正股级。负责拟订老龄工作发展政策和规划,并贯彻落实;负责牵头做好维护老年人权益及促进老年人身心健康的有关工作;协调指导为老服务工作,开展敬老助老评比工作;承担市老龄工作委员会的日常工作。
第二部分 台山市民政局2017年部门决算表
决算01表:收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
部门:台山市民政局 | | | | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 18579.05 | 一、一般公共服务支出 | 27 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 28 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 29 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 30 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 31 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 32 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 33 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 17230.51 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 38.91 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 36 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 37 | 491.28 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 38 | 465.37 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 39 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 41 | |||
16 | 十六、金融支出 | 42 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 43 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 44 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 31.4 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 47 | 321.59 | ||
本年收入合计 | 22 | 18579.05 | 本年支出合计 | 48 | 18579.05 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 49 | ||
年初结转和结余 | 24 | 年末结转和结余 | 50 | ||
| 25 | | 51 | ||
总计 | 26 | 18579.05 | 总计 | 52 | 18579.05 |
决算02表:收入决算表
收入决算表 | |||||||||
部门:台山市民政局 |
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| 单位:万元 | |||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补 助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | ||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 18579.05 | 18579.05 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 17230.51 | 17230.51 |
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20802 | 民政管理事务 | 3059.72 | 3059.72 |
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2080201 | 行政运行 | 423.94 | 423.94 |
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2080204 | 拥军优属 | 374.6 | 374.6 |
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2080205 | 老龄事务 | 1524.23 | 1524.23 |
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2080206 | 民间组织管理 | 92.18 | 92.18 |
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2080207 | 行政区划和地名管理 | 192.14 | 192.14 |
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2080208 | 基层政权和社区建设 | 411.02 | 411.02 |
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2080299 | 其他民政管理事务支出 | 41.63 | 41.63 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 167.24 | 167.24 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 167.24 | 167.24 |
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20808 | 抚恤 | 5850.39 | 5850.39 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 22.81 | 22.81 |
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2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3512.35 | 3512.35 |
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2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 358.49 | 358.49 |
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2080899 | 其他优抚支出 | 1956.74 | 1956.47 |
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20809 | 退役安置 | 779.68 | 779.68 |
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2080901 | 退役士兵安置 | 754.35 | 754.35 |
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2080904 | 退役士兵管理教育 | 15.4 | 15.4 |
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2080999 | 其他退役安置支出 | 9.93 | 9.93 |
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20810 | 社会福利 | 1519.85 | 1519.85 |
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2081001 | 儿童福利 | 304.6 | 304.6 |
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2081002 | 老年福利 | 20 | 20 |
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2081004 | 殡葬 | 939.75 | 939.75 |
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2081005 | 社会福利事业单位 | 24.72 | 24.72 |
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2081099 | 其他社会福利支出 | 230.78 | 230.78 |
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20811 | 残疾人事业 | 2580.26 | 2580.26 |
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2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1107.77 | 1107.77 |
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2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1472.49 | 1472.49 |
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20815 | 自然灾害生活救助 | 194.45 | 194.45 |
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2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 49 | 49 |
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2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 104.15 | 104.15 |
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2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 41.3 | 41.3 |
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20820 | 临时救助 | 86.12 | 86.12 |
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2082001 | 临时救助支出 | 86.12 | 86.12 |
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20821 | 特困人员救助供养 | 2949.76 | 2949.76 |
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2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2949.76 | 2949.76 |
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20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.54 | 0.54 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 |
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.41 | 0.41 |
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20899 | 其他社会保障和就业支出 | 42.5 | 42.5 |
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2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 42.5 | 42.5 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.91 | 38.91 |
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21007 | 计划生育事务 | 1 | 1 |
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2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1 | 1 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 17.24 | 17.24 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 10.72 | 10.72 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 6.52 | 6.52 |
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21014 | 优抚对象医疗 | 20.66 | 20.66 |
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2101401 | 优抚对象医疗补助 | 20.66 | 20.66 |
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212 | 城乡社区支出 | 491.28 | 491.28 |
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21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 | 491.28 | 491.28 |
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2120803 | 城市建设支出 | 491.28 | 491.28 |
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213 | 农林水支出 | 465.37 | 465.37 |
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21305 | 扶贫 | 465.37 | 465.37 |
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2130599 | 其他扶贫支出 | 465.37 | 465.37 |
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221 | 住房保障支出 | 31.4 | 31.4 |
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22102 | 住房改革支出 | 31.4 | 31.4 |
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2210201 | 住房公积金 | 31.4 | 31.4 |
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229 | 其他支出 | 321.59 | 321.59 |
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22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 45.48 | 45.48 |
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2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 45.48 | 45.48 |
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22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 276.11 | 276.11 |
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2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 272.11 | 272.11 |
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2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 4 | 4 |
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决算03表:支出决算表
支出决算表 | ||||||||
部门:台山市民政局 |
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| 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营 支出 | 对附属单位 补助支出 | ||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 18579.05 | 641.36 | 17937.69 |
|
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208 | 社会保障和就业支出 | 17230.51 | 591.72 | 16638.79 |
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20802 | 民政管理事务] | 3059.72 | 423.94 | 2635.78 |
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2080201 | 行政运行 | 423.94 | 423.94 |
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2080204 | 拥军优属 | 374.6 |
| 374.6 |
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2080205 | 老龄事务 | 1524.23 |
| 1524.23 |
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2080206 | 民间组织管理 | 92.18 |
| 92.18 |
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2080207 | 行政区划和地名管理 | 192.14 |
| 192.14 |
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| |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 411.02 |
| 411.02 |
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2080299 | 其他民政管理事务支出 | 41.63 |
| 41.63 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 167.24 | 167.24 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 167.24 | 167.24 |
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20808 | 抚恤 | 5850.39 |
| 5850.39 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 22.81 |
| 22.81 |
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| |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3512.35 |
| 3512.35 |
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2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 358.49 |
| 358.49 |
|
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| |
2080899 | 其他优抚支出 | 1956.74 |
| 1956.74 |
|
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| |
20809 | 退役安置 | 779.68 |
| 779.68 |
|
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| |
2080901 | 退役士兵安置 | 754.35 |
| 754.35 |
|
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| |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 15.4 |
| 15.4 |
|
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| |
2080999 | 其他退役安置支出 | 9.93 |
| 9.93 |
|
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| |
20810 | 社会福利 | 1519.85 |
| 1519.85 |
|
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| |
2081001 | 儿童福利 | 304.6 |
| 304.6 |
|
|
| |
2081002 | 老年福利 | 20 |
| 20 |
|
|
| |
2081004 | 殡葬 | 939.75 |
| 939.75 |
|
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| |
2081005 | 社会福利事业单位 | 24.72 |
| 24.72 |
|
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| |
2081099 | 其他社会福利支出 | 230.78 |
| 230.78 |
|
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| |
20811 | 残疾人事业 | 2580.26 |
| 2580.26 |
|
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| |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1107.77 |
| 1107.77 |
|
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| |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1472.49 |
| 1472.49 |
|
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| |
20815 | 自然灾害生活救助 | 194.45 |
| 194.45 |
|
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2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 49 |
| 49 |
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2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 104.15 |
| 104.15 |
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| |
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 41.3 |
| 41.3 |
|
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20820 | 临时救助 | 86.12 |
| 86.12 |
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2082001 | 临时救助支出 | 86.12 |
| 86.12 |
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20821 | 特困人员救助供养 | 2949.76 |
| 2949.76 |
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2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2949.76 |
| 2949.76 |
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20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.54 | 0.54 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 |
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2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.41 | 0.41 |
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20899 | 其他社会保障和就业支出 | 42.5 |
| 42.5 |
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2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 42.5 |
| 42.5 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.91 | 18.24 | 20.66 |
|
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21007 | 计划生育事务 | 1 | 1 |
|
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|
| |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1 | 1 |
|
|
|
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.24 | 17.24 |
|
|
|
| |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.72 | 10.72 |
|
|
|
| |
2100503 | 公务员医疗补助 | 6.52 | 6.52 |
|
|
|
| |
21014 | 优抚对象医疗 | 20.66 |
| 20.66 |
|
|
| |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 20.66 |
| 20.66 |
|
|
| |
212 | 城乡社区支出 | 491.28 |
| 491.28 |
|
|
| |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 491.28 |
| 491.28 |
|
|
| |
2120803 | 城市建设支出 | 491.28 |
| 491.28 |
|
|
| |
213 | 农林水支出 | 465.37 |
| 465.37 |
|
|
| |
21305 | 扶贫 | 465.37 |
| 465.37 |
|
|
| |
2130599 | 其他扶贫支出 | 465.37 |
| 465.37 |
|
|
| |
221 | 住房保障支出 | 31.4 | 31.4 |
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 31.4 | 31.4 |
|
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 31.4 | 31.4 |
|
|
|
| |
229 | 其他支出 | 321.59 |
| 321.59 |
|
|
| |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 45.48 |
| 45.48 |
|
|
| |
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 45.48 |
| 45.48 |
|
|
| |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 276.11 |
| 276.11 |
|
|
| |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 272.11 |
| 272.11 |
|
|
| |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 4 |
| 4 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
决算04表:财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门:台山市民政局 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17766.18 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 812.87 | 二、外交支出 | 29 | |||
| 3 | | 三、国防支出 | 30 | |||
| 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |||
| 5 | | 五、教育支出 | 32 | |||
| 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |||
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 17230.51 | 17230.51 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 38.91 | 38.91 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 491.28 | 491.28 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 465.37 | 465.37 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 31.4 | 31.4 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 321.59 | 321.59 | |||
本年收入合计 | 22 | 18579.05 | 本年支出合计 | 49 | 18579.05 | 17766.18 | 812.87 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | | 年末结转和结余 | 50 | | ||
一般公共预算财政拨款 | 24 | | | 51 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| 26 | | | 53 | | | |
总计 | 27 | 18579.05 | 总计 | 54 | 18579.05 | 17766.188 | 812.87 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
决算05表:一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门:台山市民政局 |
|
| 单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 17766.18 | 641.36 | 17124.82 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17230.51 | 591.72 | 16638.79 | |
20802 | 民政管理事务 | 3059.72 | 423.94 | 2635.78 | |
2080201 | 行政运行 | 423.94 | 423.94 |
| |
2080204 | 拥军优属 | 374.6 |
| 374.6 | |
2080205 | 老龄事务 | 1524.23 |
| 1524.23 | |
2080206 | 民间组织管理 | 92.18 |
| 92.18 | |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 192.14 |
| 192.14 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 411.02 |
| 411.02 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 41.63 |
| 41.63 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 167.24 | 167.24 |
| |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 167.24 | 167.24 |
| |
20808 | 抚恤 | 5850.39 |
| 5850.39 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 22.81 |
| 22.81 | |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3512.35 |
| 3512.35 | |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 358.49 |
| 358.49 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 1956.74 |
| 1956.74 | |
20809 | 退役安置 | 779.68 |
| 779.68 | |
2080901 | 退役士兵安置 | 754.35 |
| 754.35 | |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 15.4 |
| 15.4 | |
2080999 | 其他退役安置支出 | 9.93 |
| 9.93 | |
20810 | 社会福利 | 1519.85 |
| 1519.85 | |
2081001 | 儿童福利 | 304.6 |
| 304.6 | |
2081002 | 老年福利 | 20 |
| 20 | |
2081004 | 殡葬 | 939.75 |
| 939.75 | |
2081005 | 社会福利事业单位 | 24.72 |
| 24.72 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 230.78 |
| 230.78 | |
20811 | 残疾人事业 | 2580.26 |
| 2580.26 | |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1107.77 |
| 1107.77 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1472.49 |
| 1472.49 | |
20815 | 自然灾害生活救助 | 194.45 |
| 194.45 | |
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 49 |
| 49 | |
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 104.15 |
| 104.15 | |
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 41.3 |
| 41.3 | |
20820 | 临时救助 | 86.12 |
| 86.12 | |
2082001 | 临时救助支出 | 86.12 |
| 86.12 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 2949.76 |
| 2949.76 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2949.76 |
| 2949.76 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的[[补助] | 0.54 | 0.54 |
| |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 |
| |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.41 | 0.41 |
| |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 42.5 |
| 42.5 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 42.5 |
| 42.5 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.91 | 18.24 | 20.66 | |
21007 | 计划生育事务 | 1 | 1 |
| |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1 | 1 |
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.24 | 17.24 |
| |
2100501 | 行政单位医疗 | 10.72 | 10.72 |
| |
2100503 | 公务员医疗补助 | 6.52 | 6.52 |
| |
21014 | 优抚对象医疗 | 20.66 |
| 20.66 | |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 20.66 |
| 20.66 | |
213 | 农林水支出 | 465.37 |
| 465.37 | |
21305 | 扶贫 | 465.37 |
| 465.37 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 465.37 |
| 465.37 | |
221 | 住房保障支出 | 31.4 | 31.4 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 31.4 | 31.4 |
| |
2210201 | 住房公积金 | 31.4 | 31.4 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
决算06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
部门:台山市民政局 | 单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 373.59 | 302 | 商品和服务支出 | 51.15 |
30101 | 基本工资 | 108.86 | 30201 | 办公费 | 4.08 |
30102 | 津贴补贴 | 203.7 | 30202 | 印刷费 | 0.31 |
30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0.8 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 17.78 | 30204 | 手续费 | 0.13 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30205 | 水费 | 0.93 |
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 7.86 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.09 | 30207 | 邮电费 | 5.51 |
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 0 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 32.16 | 30209 | 物业管理费 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 198.64 | 30211 | 差旅费 | 2.52 |
30301 | 离休费 | 11.45 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 |
30302 | 退休费 | 155.8 | 30213 | 维修(护)费 | 3.21 |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 0 | |
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 0.24 | |
30305 | 生活补助 | 0 | 30216 | 培训费 | 4.01 |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 1.93 | |
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 0 | |
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 0 | |
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | |
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 0 | |
30311 | 住房公积金 | 31.4 | 30227 | 委托业务费 | 0 |
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 6.08 | |
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 3.5 | |
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.54 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.5 |
| | | 310 | 其他资本性支出 | 17.98 |
| | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | | 31002 | 办公设备购置 | |
| | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | 31005 | 基础设施建设 | |
| | | 31006 | 大型修缮 | |
| | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| | | 31008 | 物资储备 | |
| | | 31009 | 土地补偿 | |
| | | 31010 | 安置补助 | |
| | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| | | 31013 | 公务用车购置 | 17.98 |
| | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| | | 31020 | 产权参股 | |
| | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| | | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| | | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| | | 30403 | 财政贴息 | |
| | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| | | 307 | 债务利息支出 | |
| | | 30701 | 国内债务付息 | |
| | | 30707 | 国外债务付息 | |
| | | 399 | 其他支出 | |
| | | 39906 | 赠与 | |
人员经费合计 | 572.23 | 公用经费合计 | 69.13 |
决算07表:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门:台山市民政局 | 单位:万元 | ||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
27.45 | 0 | 23.9 | 18 | 5.9 | 3.55 | 25.45 | 0 | 23.52 | 17.98 | 5.54 | 1.93 |
决算08表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门:台山市民政局 |
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 |
| 812.87 | 812.87 |
| 812.87 |
| ||
212 | 城乡社区支出 |
| 491.28 | 491.28 |
| 491.28 |
| |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
| 491.28 | 491.28 |
| 491.28 |
| |
2120803 | 城市建设支出 |
| 491.28 | 491.28 |
| 491.28 |
| |
229 | 其他支出 |
| 321.59 | 321.59 |
| 321.59 |
| |
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
| 45.48 | 45.48 |
| 45.48 |
| |
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费安排的支出 |
| 45.48 | 45.48 |
| 45.48 |
| |
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
| 276.11 | 276.11 |
| 276.11 |
| |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |
| 272.11 | 272.11 |
| 272.11 |
| |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
| 4 | 4 |
| 4 |
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
第三部分 台山市民政局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
台山市民政局2017年度总收入18579.05万元,其中本年收入18579.05万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入18579.05万元,由于上年决算数据为汇总数据,与上年数据无法对比。
(二)年度支出总体情况
台山市民政局2017年度总支出18579.05万元,其中本年支出18579.05万元。具体情况如下:
1.社会保障和就业支出17230.51万元,主要用于抚恤优抚对象、低保、五保对象、孤儿、高龄老人等生活补助。由于上年决算数据为汇总数据,与上年数据无法对比。
2.医疗卫生与计划生育支出38.91万元,主要支出项目医疗支出,由于上年决算数据为汇总数据,与上年数据无法对比。
3.住房保障支出31.4万元,主要支出项目住房公积金,由于上年决算数据为汇总数据,与上年数据无法对比。
4.其他支出321.59万元,主要支出项目福利彩票公益金支出,由于上年决算数据为汇总数据,与上年数据无法对比。
5.农林水支出465.37万元,主要用于基层村委会干部补助,由于上年决算数据为汇总数据,与上年数据无法对比。
6.城乡社区支出491.28万元,主要用于城乡社区建设支出,由于上年决算数据为汇总数据,与上年数据无法对比。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2017年度财政拨款收入说明
台山市民政局2017年度财政拨款收入合计18579.05万元。其中:一般公共预算财政拨款收入17766.18万元;政府性基金预算财政拨款收入812.87万元。
(二)台山市民政局2017年度财政拨款支出说明
台山市民政局2017年度财政拨款支出合计18579.05万元。其中:一般公共预算财政拨款支出17766.18万元;政府性基金预算财政拨款支出812.87万元。
分功能科目看,民政管理事务3059.72万元,主要用于高龄津贴、拥军优属等民政事务;行政事业单位离退休167.24万元,主要用于离退休人员离退休费;抚恤5850.39万元,主要用于在乡复员、退休军人生活补助;退役安置779.68万元,主要用于退役士安置及军队移交政府的离退休人员安置;社会福利1519.85万元,主要用于孤儿供养补助;残疾人事业2580.26万元,主要用于残疾人补助;自然灾害生活救助194.45万元,主要用于自然灾害生活补助;临时救助86.12万元,主要用于流浪乞讨人员救助支出;特困人员救助供养2949.76万元,主要用于特困人员供养;财政对其他社会保险基金的补助0.54万元,主要用于工伤、生育保险支出;其他社会保障和就业支出42.5万元,主要用于其他社会保障支出;计划生育事务1万元,主要用于计划生育事务;行政事业单位医疗17.24万元,主要用于医疗费支出;优抚对象医疗20.66万元,主要用于优抚对象一站式医疗补助;国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出491.28万元,主要用于城乡社区建设;扶贫465.37万元;住房改革支出31.4万元,主要用于住房公积金;彩票发行销售机构业务费安排的支出45.48万元,主要用于福利彩票销售机构业务费;彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出276.11万元,主要用于福利彩票公益金支出。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
台山市民政局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.45万元,完成预算27.45万元的93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为23.52万元,完成预算23.9万元的98%;公务接待费支出决算为1.93万元,完成预算3.55万元的54%。
与上年相比,由于上年决算数据为汇总数据,与上年数据无法对比。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出23.52万元,占92%;公务接待费支出1.93万元,占8%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出23.52万元,其中:公务用车购置支出为17.98万元,2017年公务用车购置数 1辆;公务用车运行及维护支出 5.54万元。2017年局机关公务用车保有量为1辆,主要用于公务用车日常开支。
3.公务接待费支出1.93万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年局机关共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待约40次,接待人数约300人。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年局机关运行经费支出69.13万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额17.98万元,其中:政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2017年度本局无开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入:主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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