一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
主要职责:负责道路客货运输、机动车维修、道路客货运输站场、驾驶员培训等行业管理工作。负责受理道路客货运输、机动车维修、道路客货运输站场、驾驶员培训等开业、停业、歇业、变更的申请、审批,办理有关证照。负责对辖区内道路运输、机动车维修、道路客货运输站场、驾驶员培训等行业经营资质的检查工作。督促营运车辆进行综合性能检测、等级评定、二级维护,做好车辆技术档案管理工作。负责辖区内从事道路运输、机动车维修、道路客货运输站场、驾驶员培训等企业的安全生产监督检查,协助纠正和处理违法违章等经营行为。负责交通运输行业技术标准推广、行业准入审核、等级评定、公信证明、业务咨询、行业调研、统计、预测、信息引导、行业领域学术以及职业资格考核认定等事务性工作。
机构设置:台山市交通管理总站内设3个股室及7个直属中心所。
(二)人员构成情况
台山市交通管理总站编制33人,实有人数29人,离退休28人,临工29人。
(三)预算年度的主要工作任务
1.行政受理工作方面。进一步规范做好道路客货运输、机动车维修、道路客货运输站场、驾驶员培训等开业、停业、歇业、变更等有关证照的申请、审批受理工作,提升行政建设工作的制度化、规范化和科学化水平。
2.安全监管工作方面。继续抓好道路运输、机动车维修、驾驶员培训等企业的日常安全生产检查监督工作,积极开展各类安全整治行动,规范市场秩序。
3.违规整治工作方面。加强对运输企业的监督处理,密切联系交通执法队伍,积极协助纠正处理违法违章等经营行为。
4.重点抓好驾培行业整治和质量信誉考核后期跟踪落实工作。在2015年质量信誉考核的基础上,查找我市驾培行业存在问题,加大整改力度,促使驾校不断提高培训质量和服务水平。
5.加强队伍建设工作,增强依法履职能力。加强运政人员,特别是运作大厅、基层中心所等直接联系服务群众的窗口单位的队伍人员建设,加强思想作风建设,提升行政服务水平,更好地服务群众。
二、收入预算说明
收入决算总规模、各项收入决算。格式如下:
2016 年部门收入预算446.86万元。其中:财政拨款收入446.86万元,占100%。
三、支出预算说明
2016年部门支出预算446.86万元。
(一)基本支出446.86万元,占财政拨款收入安排支出的100%。主要为:工资福利支出326.7元;商品和服务支出120.16万元。
四、“三公经费”支出说明
2016台山市交通管理总站用财政拨款预算的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计共36.97万元。
(一)2016年预算因公出国(境)经费支出0万元。
(二)2016年预算公务用车运行维护费支出33.60万元,主要包括一般公务用车、应急用车及执法执勤用车等运行维护费用。比上年增加33.60万元。主要是台山市交通管理总站于本年度独立编制预算。
(三)2016年预算车辆购置费0万元。
(四)2016年预算公务接待费支出3.37万元,主要包括各级部门的业务指导和检查活动等接待支出。比上年增加3.37万元。主要是台山市交通管理总站于本年度独立编制预算。
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